借:銀行存款貸:預(yù)收賬款;借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)
公司簽訂采購安裝合同,預(yù)付部分款也收到部分發(fā)票,怎么做賬
建筑工程公司,和甲方簽訂合同后,收到甲方30%的預(yù)付款,并同時(shí)給甲方開具了專票,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做,30%是否應(yīng)該確認(rèn)收入
老師,工程簽訂合同收到預(yù)收款開具發(fā)票怎樣做分錄呢
未收到工程款,未施工,已簽訂合同并且已按合同開了發(fā)票,請(qǐng)問稅款怎么走賬
請(qǐng)問老師:公司剛簽訂100萬的工程合同,并按合同約定收到一部份工程款,該如何做會(huì)計(jì)分錄
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動(dòng)買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報(bào)個(gè)稅的嗎
最后一個(gè)選項(xiàng)為啥對(duì),
老師,你好!以圖一的經(jīng)營范圍,圖二開票開哪個(gè)比較合適呢
您好!老師!請(qǐng)問換電腦后,自然人電子稅務(wù)局扣繳端的數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
計(jì)入主營業(yè)務(wù)就要繳納所得稅了
開具了發(fā)票,稅控盤有數(shù)據(jù),不予許不交稅
增值稅是要繳納,所得稅應(yīng)該不用吧
有成本或費(fèi)用發(fā)票可抵,不用交所得稅,
沒有費(fèi)用抵扣啊,現(xiàn)在就是,沒有開具發(fā)票
哦哦,那可以等,所得稅是季度預(yù)繳制,
那就是多暫估點(diǎn)成本費(fèi)用嗎