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甲公司為增值稅一般納稅人,本年五月將一臺(tái)員工食堂用的空調(diào)調(diào)整到財(cái)務(wù)辦公室使用,該空調(diào)購(gòu)置時(shí)間為本年1月,原值為2260元。購(gòu)置空調(diào)時(shí)取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價(jià)款2000元、增值稅額260元。甲公司本年2月對(duì)取得的增值稅專用發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)證。該空調(diào)折舊方法采用直線法,折舊年限為5年,凈殘值率為5%。請(qǐng)為丙公司編制從2020年1月購(gòu)入空調(diào)到5月調(diào)整空調(diào)用途所需會(huì)計(jì)分錄。
2020年8月購(gòu)入的一臺(tái)職工食堂使用空調(diào),2021年1月改用于生產(chǎn)車間使用,可在()抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 2020年8月購(gòu)入的一臺(tái)職工食堂使用空調(diào),其原值為()元,2021年1月累計(jì)折舊為()元,凈值為()元,改用于生產(chǎn)車間使用后可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為()元。(計(jì)算結(jié)果以整數(shù)表示) 2020年8月購(gòu)入的一臺(tái)職工食堂使用空調(diào),改用于生產(chǎn)車間使用。該空調(diào)購(gòu)入時(shí)取得增值稅專用發(fā)票上注明金額12000元,稅額1560元。該空調(diào)預(yù)計(jì)使用5年,不考慮凈殘值。
某食品廠為增值稅一般納稅人,2021年1月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1、從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者采購(gòu)水果,取得銷售發(fā)票上注明買價(jià)80000元。 2、向消費(fèi)者直接出售某食品,收取價(jià)款3000元。 3、春節(jié)前夕向職工發(fā)放自產(chǎn)食品一批,該批食品市場(chǎng)售價(jià)500000元。 4、生產(chǎn)領(lǐng)用水果50000元。 5、報(bào)銷某職工出差客票348元。 6、將生產(chǎn)用水果用于商務(wù)招待,水果采購(gòu)價(jià)格400元。 7、支付2021年度房租,取得增值稅專用發(fā)票上注明租金240000元,增值稅21600元。 8、2020年8月購(gòu)入的一臺(tái)職工食堂使用空調(diào),改用于生產(chǎn)車間使用。該空調(diào)購(gòu)入時(shí)取得增值稅專用發(fā)票上注明金額12000元,稅額1560元。該空調(diào)預(yù)計(jì)使用5年,不考慮凈殘值。 回答以下問(wèn)題:
某食品廠為增值稅一般納稅人,2021年1月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1、從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者采購(gòu)水果,取得銷售發(fā)票上注明買價(jià)80000元。 2、向消費(fèi)者直接出售某食品,收取價(jià)款3000元。 3、春節(jié)前夕向職工發(fā)放自產(chǎn)食品一批,該批食品市場(chǎng)售價(jià)500000元。 4、生產(chǎn)領(lǐng)用水果50000元。 5、報(bào)銷某職工出差客票348元。 6、將生產(chǎn)用水果用于商務(wù)招待,水果采購(gòu)價(jià)格400元。 7、支付2021年度房租,取得增值稅專用發(fā)票上注明租金240000元,增值稅21600元。 8、2020年8月購(gòu)入的一臺(tái)職工食堂使用空調(diào),改用于生產(chǎn)車間使用。該空調(diào)購(gòu)入時(shí)取得增值稅專用發(fā)票上注明金額12000元,稅額1560元。該空調(diào)預(yù)計(jì)使用5年,不考慮凈殘值。 回答以下問(wèn)題:
某食品廠為增值稅一般納稅人,2021年1月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1、從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者采購(gòu)水果,取得銷售發(fā)票上注明買價(jià)80000元,計(jì)算應(yīng)納稅額 2、向消費(fèi)者直接出售某食品,收取價(jià)款3000元,計(jì)算應(yīng)納稅額 3、春節(jié)前夕向職工發(fā)放自產(chǎn)食品一批,該批食品市場(chǎng)售價(jià)500000元,計(jì)算應(yīng)納稅額 4、生產(chǎn)領(lǐng)用水果50000元,計(jì)算應(yīng)納稅額 5、報(bào)銷某職工出差客票348元,計(jì)算應(yīng)納稅額 6、將生產(chǎn)用水果用于商務(wù)招待,水果采購(gòu)價(jià)格400元,計(jì)算應(yīng)納稅額 7、支付2021年度房租,取得增值稅專用發(fā)票上注明租金240000元,增值稅21600元,計(jì)算應(yīng)納稅額 8、2020年8月購(gòu)入的一臺(tái)生產(chǎn)車間使用空調(diào),改用于職工食堂使用。該空調(diào)購(gòu)入時(shí)取得增值稅專用發(fā)票上注明金額12000元,稅額1560元。該空調(diào)預(yù)計(jì)使用5年,不考慮凈殘值。 計(jì)算2021年1月應(yīng)納增值稅額。
老師資料四為什么不用以前年度損益調(diào)整
請(qǐng)問(wèn)出口發(fā)票開(kāi)具開(kāi)的美元金額可以嗎?我企業(yè)一直開(kāi)的美元出口發(fā)票,是否影響退稅
總賬是什么意思,全盤賬又是什么意思
老師,我這高德很多打車的記錄,能開(kāi)發(fā)票,但是如果現(xiàn)在開(kāi)票,是以今天的開(kāi)票日期算嗎?我想把這些票放在2季度充費(fèi)用,可以不?
全盤賬是什么意思,是全行業(yè)的賬還是一個(gè)公司從頭到尾的賬叫全盤賬
我們?cè)诰〇|有店鋪 給客戶開(kāi)的發(fā)票怎么做賬 沒(méi)有走對(duì)公賬戶都是在平臺(tái)上交易的
老師,海南的公司,裝修老板在河北的辦公地點(diǎn),可以在海南公司保修嗎?
老師,我這里有幾個(gè)人的工資,是7月份的,可是我們是在8月份辦的稅務(wù)登記,申報(bào)個(gè)稅,報(bào)7月,報(bào)不了,這怎么辦呢?
想問(wèn)一下,混凝土公司一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅3%,賣價(jià)2萬(wàn)元并開(kāi)具銷售二手車發(fā)票,發(fā)票已開(kāi)具,并未有稅款。請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅的時(shí)候需要填這個(gè)2萬(wàn)元嗎?如果要填,填在哪個(gè)位置呢?
老師 請(qǐng)問(wèn)這題ab為什么錯(cuò)啊
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