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老師好!請(qǐng)問一下,我2021年12月份多計(jì)提了0.3元附加稅,1月份怎么入帳?分錄怎么做?謝謝老師?

2022-03-29 13:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-29 13:14

同學(xué):您好。1月把多計(jì)提的0.3給沖銷掉就可以。 借:稅金及附加 -0.3 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交XX-0.3

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快賬用戶2731 追問 2022-03-29 13:28

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-03-29 13:31

好的,同學(xué)。祝您工作愉快。

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同學(xué):您好。1月把多計(jì)提的0.3給沖銷掉就可以。 借:稅金及附加 -0.3 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交XX-0.3
2022-03-29
你好,同學(xué) 補(bǔ)處理 借,稅金及附加 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~明細(xì)
2021-04-22
你好,可以先掛在其他應(yīng)付款-法人,然后公司再支付給法人。
2021-03-31
你好,如果12月賬可以改的話,可以直接改12月的賬,如果已經(jīng)不能改了,小企業(yè)準(zhǔn)則直接沖回,企業(yè)會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整。 借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:以前年度損益調(diào)整。借:以前年度損益調(diào)整,貸:未分配利潤(rùn)、盈余公積。
2021-04-01
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)(附加稅)然后借應(yīng)交稅費(fèi)(附加稅)貸利潤(rùn)分配――未分配利潤(rùn)
2020-10-10
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