您好,A105000第三十行第一列
本企業(yè)去年的第三季度交了2340.72的企業(yè)所得稅,整個(gè)一年是虧損的?,F(xiàn)在年報(bào),這里出現(xiàn)的是退稅2340.72了。不退稅,應(yīng)該自么調(diào)下呢?
企業(yè)年終一共虧損了60多萬,因?yàn)榈谝患径扔?6萬,交了企業(yè)所得稅,這個(gè)如果不退企業(yè)所得稅的話,應(yīng)該調(diào)整企業(yè)所得稅表嗎,
企業(yè)年末虧損了幾萬,可第三季度預(yù)交了447.97的所得稅,現(xiàn)在不想退稅,怎么辦
老師,固定資產(chǎn)清理貸方有余額怎么處理
公司和專利代理公司簽訂的代理服務(wù)合同要繳納印花稅嗎,合同是框架合同,報(bào)一件按報(bào)價(jià)支付一件,合同無金額,然后合同不涉及專利的轉(zhuǎn)讓,只是代我們?nèi)ゾ幾吞峤?,申?qǐng)的專利所有權(quán)屬于公司,這個(gè)屬于印花稅技術(shù)合同的范疇嗎
老師,化工業(yè)企業(yè)纖維水分有一定比例嗎?
公司變更了單位名稱,物業(yè)開具專票給我們還是舊的單位名稱,已經(jīng)認(rèn)證半年了,需要處理嗎?
老師收到的運(yùn)輸發(fā)票是必須要跟貨物對(duì)應(yīng)嗎?
老師個(gè)稅經(jīng)營所得1季度的利潤總額小于15000,怎么辦
c為何是對(duì)的,我認(rèn)為應(yīng)是錯(cuò)的
郭老師,企業(yè)成立4年,沒有收入,就有一次開了一個(gè)幾塊錢,我的開辦費(fèi)很多,這個(gè)不能放在后面做成本嗎
證明公司實(shí)繳到位需要什么材料
老師,有3家面試,分別是代賬公司內(nèi)賬會(huì)計(jì)和代賬會(huì)計(jì),另外一家代賬公司財(cái)稅咨詢專員,還有一家是食品冷鏈會(huì)計(jì),選擇哪家未來發(fā)展前景好呢,謝謝
A105000第三十行是其他,第一列是賬載金額,第二列是稅收金額,第三列是調(diào)增金額,第四列是調(diào)減金額。去年的第三季度交了2340.72的企業(yè)所得稅,但是整個(gè)一年是虧損的?,F(xiàn)在不退這個(gè)稅。應(yīng)該怎么填?填到哪里?
您好,您第一列填寫2340.72*40試下
2340.72乘以40嗎?為什么要乘以40?
您好,您先看下結(jié)果是否滿足您的要求
按你說的填了,年度納稅申報(bào)表,到是加了個(gè)納稅調(diào)整增加額9362.88,可是最下面還是退稅
您好,您的應(yīng)納稅所得額是多少?是否有累計(jì)虧損,麻煩把主表發(fā)全
只能這樣截圖了
您好,那您這個(gè)無票支出金額會(huì)很大,至少146400.22
那就是退稅嗎
您好,是的,最好就申請(qǐng)退稅,按業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)
不可能退稅的,本來就是半真半假的,怎么可能退呢
您好,那您就增加無票支出即可,至少是146400.22