你好,這些事印花稅的稅率及征稅范圍,你們咨詢合同U幣需要繳納印花稅
工程監(jiān)理公司,和客戶簽訂的都是監(jiān)理合同……變更之前開的發(fā)票內(nèi)容都是“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費”……現(xiàn)在,經(jīng)營范圍增加了“造價咨詢”,為了提高公司的造價咨詢的資質(zhì),簽訂合同內(nèi)容沒變,發(fā)票開了一部分“監(jiān)理咨詢*咨詢費”……印花稅核定計稅依據(jù)是“技術(shù)合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監(jiān)理合同,能不能開票“咨詢費”? 2,監(jiān)理合同屬不屬于技術(shù)合同,應(yīng)不應(yīng)該繳納印花稅?(網(wǎng)上查的是,監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同,不交印花稅) 3、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……變更之前,銷項發(fā)票都是開的“監(jiān)理服務(wù)費”日,就不應(yīng)該交印花稅……老會計每月填報的印花稅申報表,計稅基數(shù)填寫的數(shù)據(jù)都是“當(dāng)月認證抵扣的進項發(fā)票金額”,這是為什么? 4、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……現(xiàn)在,開票內(nèi)容有“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費”和“監(jiān)理咨詢*咨詢費”,印花稅的計稅基數(shù)應(yīng)該是什么?(老會計說,監(jiān)理合同,開“監(jiān)理服務(wù)費”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報表都按“進項抵扣的發(fā)票金額”計算印花稅。開“監(jiān)理咨詢*咨詢費”,必須交印花稅,沒有合同,還是按發(fā)票金額計算)
老師:我們是金融公司,跟一家公司簽訂咨詢合同,就一些項目做了一些咨詢,可以跟咨詢公司按次數(shù)簽訂合同嗎?例如:每咨詢一次付10萬元咨詢費這樣的。
老師,印花稅稅目就這些是嗎?我們是咨詢公司,簽訂的咨詢合同,是不是都按技術(shù)合同來交稅?
親 我咨詢下,我們是技術(shù)服務(wù)—鑒證咨詢服務(wù),合同是檢測合同,也有個別技術(shù)合同,這些業(yè)務(wù)是都需要交印花稅嗎?哪些不需要交印花稅呢
老師,我們是技術(shù)服務(wù)—鑒證咨詢服務(wù),合同是檢測合同,也有個別技術(shù)合同,這些業(yè)務(wù)是都需要交印花稅嗎?哪些不需要交印花稅呢
老師好,24年的年終獎這月計提,下個月發(fā)放并申報可以嗎?
個稅返還手續(xù)費忘記申報增值稅了怎么辦
老師,個人獨資企業(yè)7月15日也可以升級有限公司了?
老師,一般納稅人,6月份購買了固定資產(chǎn),金額:305309.74,進項稅,:39690.26,在勾選進項發(fā)票時,直接勾選就可以了是吧,跟平時一樣。
信息技術(shù)服務(wù),軟件開發(fā)服務(wù)需要繳印花稅嗎
老師,請問下現(xiàn)在印花稅是按月申報,還是按年申報呢
老師、現(xiàn)在想起來 三月份財務(wù)報表“利潤表”沒填寫怎么辦呀?
0申報的小規(guī)模公司 個稅要申報為零嗎
老師,如果做手術(shù)住院10天,出院有休息10天,這個工資應(yīng)該怎么算啊。
老師,法人:A 股東:B 公司。投資款A(yù) 和 B 都能打款做實收資本嗎?
什么意思?
你們的咨詢合同不需要繳納印花稅
是因為咨詢合同本身就不需要繳納印花稅是吧?稅務(wù)上給核的是技術(shù)合同
具體是什么合同內(nèi)容
我們是咨詢公司,經(jīng)濟方面的咨詢。稅局給核定的有印花稅,但是稅目是技術(shù)合同,因為我們不是做什么技術(shù)的,所以一直印花稅都是0申報,我們一直以為是稅目核錯了。今天看到這個印花稅表,里面確實沒有咨詢合同,我在想是不是咨詢合同也參照技術(shù)合同來交稅,并不是稅局給核錯了,而是本身就沒有咨詢合同這個稅目。不知道我們以前的處理和理解正確不
表上就11種合同類型
你好,這個他給你核定的你沒有發(fā)生就不用填寫了,你們咨詢合同不要繳納印花稅