您好,這個(gè)不屬于規(guī)定的可以連續(xù)扣除范圍
老師,請問一下這個(gè)題,已納消費(fèi)稅的扣除,電池不是不能扣嗎?為什么這個(gè)題里面,收回電池以后,扣除了代扣代繳的呢?
老師消費(fèi)稅里的已納消費(fèi)稅不可扣除的酒 小汽車 游艇 電池涂料是什么意思突然忘記了
老師好。資料二:將價(jià)值400萬元的原料委托乙企業(yè)加工成白酒,向乙企業(yè)支付加工費(fèi)210萬元,供給收回委托加工的白酒3800噸,乙企業(yè)已代收代繳相關(guān)消費(fèi)稅,無同類產(chǎn)品市場價(jià)格,甲企業(yè)將白酒收回后,直接銷售,增值稅專用發(fā)票注明銷售收入為1000萬元。乙企業(yè)該項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅額=(400+210+3800×2000×0.5÷10000)÷(1-20%)×20%+3800×2000×0.5÷10000=627.5(萬元)。請問為什么從量計(jì)稅的380萬還需要/(1-20%)*20%呢?這部分從量的消費(fèi)稅額還需要再計(jì)稅嗎?
老師,請問外購應(yīng)稅消費(fèi)品用于連續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品時(shí),之前外購時(shí)交納的消費(fèi)稅可以扣除,但是消費(fèi)稅不是生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)交嗎,也就是賣方交,買方?jīng)]有交,為什么卻又可以扣除呢?
下列準(zhǔn)予扣除外購或委托加工收回應(yīng)稅消費(fèi)品已納消費(fèi)稅稅款的是( )o A.外購已稅溶劑油生產(chǎn)的溶劑油 B.外購已稅白酒生產(chǎn)的白酒 C.委托加工收回的已稅高檔手表高于受托方計(jì)稅價(jià)格岀售 D.委托加工收回的已稅珠寶玉石生產(chǎn)的金銀鑲嵌首飾 答案:C 老師不是消費(fèi)稅可以抵扣的不包括高檔手表嗎?意思平價(jià)賣出就不能抵嗎?而高于受托方的話,那些什么小汽車、游艇,涂料,電池也是可以抵的?
老師這個(gè)單位參?;鶖?shù)怎么填寫 幫我看一下我填的對不對 24年社保參?;鶖?shù)是4206
工商年報(bào)中 經(jīng)營現(xiàn)金凈流量怎么計(jì)算 ?沒有現(xiàn)金流量表這個(gè)報(bào)表
你好,單位收到社保局給單位員工支付的生育津貼,該生育津貼返還給員工,需要給員工申報(bào)個(gè)稅嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
開了專票,但是是勞務(wù)費(fèi)稅率是1%能抵扣嗎
進(jìn)項(xiàng)少銷項(xiàng)多稅務(wù)局打電話了
您好老師,想問下19年所得稅稅率
老師,你好,請問去年入庫的產(chǎn)品,因?yàn)橘|(zhì)量問題,不用付款了,沒票,去年已納稅調(diào)整,今年要消應(yīng)付,可以借應(yīng)付貸以前年度損益嗎
5月份發(fā)4月工資的時(shí)候 實(shí)際繳納個(gè)稅260.44 工資表里代扣個(gè)稅做成了255.94元 導(dǎo)致給員工多發(fā)了4.5元 支付工資時(shí)分錄該怎么做呀
老師,和您咨詢一個(gè)業(yè)務(wù),我們贈(zèng)送客戶紙尿褲,做會(huì)計(jì)分錄借方是做營業(yè)外支出嗎?
老師如圖,這個(gè)上面說的是什么意思啊?
原因是什么呢?想了解一下,然后方便記憶。
您好,這個(gè)就是稅法規(guī)定的,正列舉了可以稅前扣除的類型