只是利潤分配,不會吧,還有其他科目呢?
請問老師,發(fā)放去年少計提的工資,借,以前年度損益調(diào)整,貸,應(yīng)付職工薪酬,借利潤分配未分配利潤,貸,以前年度損益調(diào)整 這樣做的話,多發(fā)放的工資不會影響今年的利潤,也不會影響去年的利潤,但實(shí)際產(chǎn)生了費(fèi)用,為什么不能抵減所得稅?
實(shí)在不明白以前年度損益調(diào)整怎么用,比如三月份發(fā)現(xiàn)需要調(diào)整以前年度損益,借 以前年度損益調(diào)整,貸 未分配利潤,這時候未分配利潤不是記到三月了嗎,怎么會影響期初數(shù)呢?我就是不明白這個記賬怎么影響資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù),記在三月份是提現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤三月的本年累計數(shù)里面,怎么會影響期初數(shù)呢?
以前年度的利潤分配記錯了,多計了8000多,會不會對后面記賬的什么有影響?
應(yīng)收及應(yīng)付會計把以前年度的賬掛錯了,對后期有沒有影響呢?
以前年度,付了款,沒有發(fā)票,能不能做:利潤分配,貸應(yīng)付帳款,會不會影響2023年的利潤
老師,個體戶查賬征收沒有財務(wù)報表備案,工商年報填不了數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)一定要備案之后看嗎
老師,請問一下,在小學(xué)里做零星維修項(xiàng)目開建筑服務(wù)發(fā)票嗎
您好老師,收到貸款貼息補(bǔ)助如何進(jìn)行賬務(wù)處理,用繳納增值稅嗎?
老師,請問工程質(zhì)保金的損失是計入預(yù)計負(fù)債,而不是資產(chǎn)減值損失?謝謝
個體工商戶(一般納稅人),運(yùn)輸發(fā)票可以抵扣多少進(jìn)項(xiàng)?
老師好,A公司2025年收到分紅款,A公司股東 a d ,公司章程規(guī)定a 分紅比例80,d分紅比例20,如果想a股東分20 d公司分80,需要改公司章程,修訂安應(yīng)該是哪一年的?
老師,我們公司租了一個員工的摩托車,一個月200塊錢合理嗎?需要對方開發(fā)票嗎?只開收據(jù)行嗎?
購入三萬元的軟件,可以一次性計入費(fèi)用嗎
我們是工程公司 都統(tǒng)一讓分包方開發(fā)票了 就是所有結(jié)算基本上都是甲方能代發(fā)就給結(jié)算掉了 結(jié)算一次我讓開一次發(fā)票 開發(fā)票內(nèi)容 基本都是工程服務(wù) 這樣可以嗎 按照代發(fā)工資金額走
農(nóng)村土地,核城鎮(zhèn)土地使用稅怎么選級別啊,還有土地用途
沒有,這個是2019年建帳期初余額,未分配利潤那里金額多了8000多,是期初余額錯了,現(xiàn)在2022年可以怎么補(bǔ)救
這個科目多記,那么必然有其他科目少計啊
不是,是錄入期初余額錯了,其他沒有少計啊
怎么會呢?有借必有貸啊,呢么,你期初余額是怎么平的?
我知道了,是本年利潤2018的一個八千多我沒有計,結(jié)果導(dǎo)致我2019年的期初余額多了8000多,我有什么辦法補(bǔ)救
按照會計更正的原則,原來少了就補(bǔ)計,多了就沖減,科目錯了,就先做正確的科目,再從相反的方向沖減錯誤那個科目。
其實(shí)科目沒有錯啊,就是我期初數(shù)錄錯了,之后我豈不是做一個借:本年利潤8000.貸,利潤分配8000,這樣做對嗎
是的,就這樣就可以了
我這么做會不會2022年這里的利潤就會多了8000多?以前是不是對我的利潤表有影響的,還是之前資產(chǎn)負(fù)債表那里錯了而已,之后只要我沒有分紅什么的都不會對我的什么有影響的?
哈哈,這個又不影響損益科目,不會的哈。
好的,那我直接2022年做一筆這個分錄就好了,謝謝老師
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