只是利潤分配,不會(huì)吧,還有其他科目呢?
請問老師,發(fā)放去年少計(jì)提的工資,借,以前年度損益調(diào)整,貸,應(yīng)付職工薪酬,借利潤分配未分配利潤,貸,以前年度損益調(diào)整 這樣做的話,多發(fā)放的工資不會(huì)影響今年的利潤,也不會(huì)影響去年的利潤,但實(shí)際產(chǎn)生了費(fèi)用,為什么不能抵減所得稅?
實(shí)在不明白以前年度損益調(diào)整怎么用,比如三月份發(fā)現(xiàn)需要調(diào)整以前年度損益,借 以前年度損益調(diào)整,貸 未分配利潤,這時(shí)候未分配利潤不是記到三月了嗎,怎么會(huì)影響期初數(shù)呢?我就是不明白這個(gè)記賬怎么影響資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù),記在三月份是提現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤三月的本年累計(jì)數(shù)里面,怎么會(huì)影響期初數(shù)呢?
以前年度的利潤分配記錯(cuò)了,多計(jì)了8000多,會(huì)不會(huì)對后面記賬的什么有影響?
應(yīng)收及應(yīng)付會(huì)計(jì)把以前年度的賬掛錯(cuò)了,對后期有沒有影響呢?
以前年度,付了款,沒有發(fā)票,能不能做:利潤分配,貸應(yīng)付帳款,會(huì)不會(huì)影響2023年的利潤
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤表時(shí)本期金額是填1萬嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成是嗎
上年度沒有發(fā)票的費(fèi)用計(jì)入成本 ,現(xiàn)在要如何調(diào)整
沒有,這個(gè)是2019年建帳期初余額,未分配利潤那里金額多了8000多,是期初余額錯(cuò)了,現(xiàn)在2022年可以怎么補(bǔ)救
這個(gè)科目多記,那么必然有其他科目少計(jì)啊
不是,是錄入期初余額錯(cuò)了,其他沒有少計(jì)啊
怎么會(huì)呢?有借必有貸啊,呢么,你期初余額是怎么平的?
我知道了,是本年利潤2018的一個(gè)八千多我沒有計(jì),結(jié)果導(dǎo)致我2019年的期初余額多了8000多,我有什么辦法補(bǔ)救
按照會(huì)計(jì)更正的原則,原來少了就補(bǔ)計(jì),多了就沖減,科目錯(cuò)了,就先做正確的科目,再從相反的方向沖減錯(cuò)誤那個(gè)科目。
其實(shí)科目沒有錯(cuò)啊,就是我期初數(shù)錄錯(cuò)了,之后我豈不是做一個(gè)借:本年利潤8000.貸,利潤分配8000,這樣做對嗎
是的,就這樣就可以了
我這么做會(huì)不會(huì)2022年這里的利潤就會(huì)多了8000多?以前是不是對我的利潤表有影響的,還是之前資產(chǎn)負(fù)債表那里錯(cuò)了而已,之后只要我沒有分紅什么的都不會(huì)對我的什么有影響的?
哈哈,這個(gè)又不影響損益科目,不會(huì)的哈。
好的,那我直接2022年做一筆這個(gè)分錄就好了,謝謝老師
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