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(二)資料:1.齊魯公司根據(jù)購貨合同規(guī)定,通過銀行轉(zhuǎn)賬預(yù)付給明達(dá)公司訂購材料款9000元。2.向明達(dá)公司訂購的材料已經(jīng)收到并驗(yàn)收入庫,增值稅專用發(fā)票列明材料價(jià)款(含運(yùn)費(fèi))10000元,增值稅稅率為13%,增值稅稅額1300元,共計(jì)11300元。3.通過銀行轉(zhuǎn)賬補(bǔ)付給明達(dá)公司材料款2300元4.齊魯公司預(yù)付金鴻公司的貨款2000元,已由齊魯公司匯入該公司銀行賬戶。5.齊售公司預(yù)付給紫明公司的貨款12000元,因紫明公司撤銷,所購貨物已經(jīng)無法收到。(三)要求:作出以上業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。

2022-03-28 08:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-28 09:01

1借預(yù)付賬款9000 貸銀行存款9000

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齊紅老師 解答 2022-03-28 09:01

2.借原材料10000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1300 貸預(yù)付賬款9000 銀行存款2300

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齊紅老師 解答 2022-03-28 09:01

3借應(yīng)付賬款2300 貸銀行存款2300

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齊紅老師 解答 2022-03-28 09:02

4借預(yù)付賬款2000 貸銀行存款2000

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齊紅老師 解答 2022-03-28 09:02

5借營業(yè)外支出12000 貸應(yīng)付賬款12000

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2022-03-10
借原材料10000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1300 貸預(yù)付賬款900 銀行存款10400
2022-05-19
您好 借:預(yù)付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 借:原材料 40000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 5200 貸:預(yù)付賬款 45200 借:預(yù)付賬款15200 貸:銀行存款 15200
2022-04-11
你好,①.江南公司銷售給榮達(dá)公司甲產(chǎn)品30件,每件售價(jià)400元,貨款計(jì)12000元,增值稅1560元,款項(xiàng)已通過銀行收迄。 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2.根據(jù)合同規(guī)定,江南公司預(yù)收天海公司購買甲產(chǎn)品款55960元,存入銀行。 借:銀行存款?,貸:預(yù)收賬款 3江南公司向天海公司發(fā)出甲產(chǎn)品120件,每件售價(jià)400元,貨款計(jì)48000元,增值稅6240元,用前面預(yù)收的款項(xiàng)結(jié)算,多余的款項(xiàng)通過銀行轉(zhuǎn)賬退回給天海公司。 借:預(yù)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:銀行存款?,貸:預(yù)收賬款 ④.A公司從供應(yīng)商購入乙材料一批增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10000元,增值稅1300元,用銀行存款支付,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫。(材料采用實(shí)際成本法核算) 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 ⑤某工業(yè)企業(yè)核定為小規(guī)模納稅人企業(yè),6月購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票注明原材料成本為30000元,增值稅額為5100元,企業(yè)開出面值35100元轉(zhuǎn)賬支票一張支付貨款,材料驗(yàn)收入庫;該企業(yè)本月銷售產(chǎn)品,含稅價(jià)格為51500元,貨款尚未收到。 借:原材料??,? 貸:銀行存款 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
2022-12-02
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