同學(xué)您好,您具體是怎么不明白

甲進(jìn)出口公司本年進(jìn)口白酒1800噸關(guān)稅完稅價格為12000萬元 關(guān)稅稅率30% 問下列說法正確的是 該進(jìn)出口公司在海關(guān)繳納消費(fèi)稅以后以后在國內(nèi)銷售該進(jìn)口白酒,還要再繳納消費(fèi)稅。 進(jìn)口環(huán)節(jié),消費(fèi)稅是¥39,450,000。 進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅計(jì)稅依據(jù)和消費(fèi)稅從價稅的計(jì)稅依據(jù)不一樣 進(jìn)口環(huán)節(jié),消費(fèi)稅是¥41250,000。
老師 進(jìn)口應(yīng)稅消費(fèi)品 的消費(fèi)稅和增值稅怎么計(jì)算 比如完稅價150關(guān)稅10
進(jìn)口高檔化妝品,已知增值稅稅率13%,消費(fèi)稅10%,關(guān)稅5%。海關(guān)核定關(guān)稅完稅價格是70萬,問你增值稅是多少?您好老師可以幫我解答一下嗎
某電商公司以一般貿(mào)易方式從墨西哥進(jìn)口完稅價格(CIF)為5萬美元的龍舌蘭酒根據(jù)海關(guān)稅則,稅號是22089010 ,假設(shè)美元匯率為6.67,請回答下列問題: 1、進(jìn)口關(guān)稅稅率、增值稅稅率和消費(fèi)稅稅率分別是多少?2.計(jì)算關(guān)稅、增值稅和消費(fèi)稅
老師:進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納的增值稅、消費(fèi)稅可以抵扣境內(nèi)的增值稅和消費(fèi)稅嗎?
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商不提供發(fā)票,這種做沖賬行為可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
單位承接設(shè)計(jì)臺歷業(yè)務(wù)的委托協(xié)議是否需要交把印花稅?適用于印花的哪個項(xiàng)目及稅率?
老師,單位補(bǔ)繳社保1-9月份的,像領(lǐng)導(dǎo)不發(fā)工資,還有一個員工離職的,這種個人部分怎么操作
老師,請問公司有兩個股東退股,公司目前是虧損狀態(tài),有一個股東沒有實(shí)際入股,另外實(shí)繳了,沒有入股的股東需要承擔(dān)虧損嗎,入股的股東怎么去算虧損的部分
審計(jì)報告上允許有錯別字嗎?
老師好,我們單位有一筆退貨,這個貨的進(jìn)項(xiàng)稅幾個月之前就已經(jīng)被認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在要怎么處理?
老師,我們國慶發(fā)的節(jié)費(fèi),我沒有單獨(dú)計(jì)提,是跟工資一起計(jì)提的,個稅也跟工資一起申報了的,那現(xiàn)在我這么做可以不?(我們節(jié)費(fèi)是法人那里發(fā)的現(xiàn)金)
貨款減錢了可以開折扣嗎
老師,就是我司賣茶葉,但為了推廣,給顧客品嘗的是不是直接記銷售費(fèi)用,不用視同銷售吧
老師你好,24年有一筆收入是個人,25年確定對方不要發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)怎么處理

