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老師,這個“調(diào)減所得稅費(fèi)用500 000”是怎么來的鴨?

老師,這個“調(diào)減所得稅費(fèi)用500 000”是怎么來的鴨?
老師,這個“調(diào)減所得稅費(fèi)用500 000”是怎么來的鴨?
2022-03-27 16:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-27 16:14

學(xué)員你好,原來計入所得稅費(fèi)用和遞延所得稅資產(chǎn)150萬,現(xiàn)在800萬*25%是200萬,所以補(bǔ)50萬

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快賬用戶5620 追問 2022-03-27 21:14

老師,所以可以這樣理解嗎? 就是:800萬元對甲公司來說是營業(yè)外支出,這個營業(yè)外支出會調(diào)增當(dāng)期應(yīng)納稅所得額。

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齊紅老師 解答 2022-03-27 22:02

可以這么來理解的

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學(xué)員你好,原來計入所得稅費(fèi)用和遞延所得稅資產(chǎn)150萬,現(xiàn)在800萬*25%是200萬,所以補(bǔ)50萬
2022-03-27
你好, 同學(xué) 打開后,沒有看到你發(fā)的題,把題發(fā)一下吧?
2022-06-26
這個是毛利加上調(diào)整的金額
2022-07-28
這個是工資個稅的嗎
2021-10-26
應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅%2B遞延所得稅費(fèi)用=201-100)-遞延所得稅資產(chǎn)51=50(萬元)
2021-12-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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