你好,學(xué)員,計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用中
4S店,購(gòu)買(mǎi)抱枕,腳墊等贈(zèng)品回來(lái),平時(shí)基本是贈(zèng)送給客戶(hù)的,計(jì)入啥科目?
4S店,客戶(hù)購(gòu)車(chē)贈(zèng)送的抱枕、腳墊、行車(chē)記錄儀等,計(jì)入什么科目?
請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)時(shí),一起買(mǎi)的行車(chē)記錄儀,坐墊,腳墊撒的,應(yīng)該計(jì)入什么科目
東海公司、南河公司兩個(gè)投資人決定合股投資8000萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)一家商城,其經(jīng)營(yíng)范圍主要為服飾、家用電器和日用百貨,并開(kāi)設(shè)一個(gè)冷飲店。已租入三層樓房一棟,其中,一樓經(jīng)營(yíng)日用百貨,二樓經(jīng)營(yíng)服飾、家用電器,三樓為冷飲店。營(yíng)業(yè)執(zhí)照已辦妥,準(zhǔn)備開(kāi)業(yè)。請(qǐng)為公司設(shè)計(jì)一套會(huì)計(jì)制度。經(jīng)事前調(diào)查,獲得以下資料:1公司名稱(chēng)為江河南城有限責(zé)任公司。2.已在銀行開(kāi)立賬戶(hù)。3.除兩家合股投資外,還準(zhǔn)備向銀行貨款和吸收他人資金,但他人投資不作為股份,只作為長(zhǎng)期應(yīng)付款,按高于同期銀行存款利率10%付息。4,商場(chǎng)和冷飲店均需重新裝修后方能開(kāi)業(yè)。5,需購(gòu)入收款機(jī)、貨架、柜臺(tái)、音響設(shè)備、桌椅等設(shè)備,運(yùn)輸車(chē)一輛。6.冷飲店的收入作為非主營(yíng)業(yè)務(wù)處理。7.商場(chǎng)購(gòu)銷(xiāo)活動(dòng)中,庫(kù)存商品按售價(jià)記賬,可以賒購(gòu)賒銷(xiāo)。8.雇請(qǐng)的安保,保潔人員若干人,每月按計(jì)時(shí)工資計(jì)發(fā)報(bào)酬,獎(jiǎng)金視營(yíng)銷(xiāo)情況而定。請(qǐng)問(wèn)要設(shè)置些什么會(huì)計(jì)科目?
2022年購(gòu)買(mǎi)的汽車(chē)裝潢品腳墊沒(méi)有入庫(kù),直接做汽車(chē)裝潢費(fèi)用做了會(huì)計(jì)分錄,實(shí)際上汽車(chē)腳墊是免費(fèi)贈(zèng)送給客戶(hù)的,現(xiàn)在稅務(wù)局要求按照視同銷(xiāo)售補(bǔ)繳增值稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做,原來(lái)的會(huì)計(jì)分錄是借:銷(xiāo)售費(fèi)用-裝潢費(fèi)17699.11,進(jìn)項(xiàng)稅2300.88,貸銀行存款19999.99
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶(hù)吃飯,請(qǐng)客戶(hù)住宿,容客戶(hù)禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶(hù)玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶(hù)小規(guī)模納稅人購(gòu)入商品,核定征收的話(huà)無(wú)論開(kāi)不開(kāi)發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購(gòu)入發(fā)票無(wú)論是增值稅發(fā)票還是普通都沒(méi)有影響吧?
老師好,我算出來(lái)的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過(guò)5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書(shū),但證書(shū)上批準(zhǔn)日期寫(xiě)的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問(wèn)一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開(kāi)票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開(kāi)票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
你好,請(qǐng)問(wèn)已計(jì)提過(guò)了,過(guò)賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷(xiāo)售費(fèi)用10萬(wàn)在5.31號(hào)之前沒(méi)有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時(shí)扣除
那這些贈(zèng)品,要結(jié)轉(zhuǎn)成本是怎么做分錄?
不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
計(jì)入期間費(fèi)用我知道不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是這些贈(zèng)送品都是花錢(qián)購(gòu)入的吶,購(gòu)入時(shí)怎么做分錄?如果放入庫(kù)存 月底又不結(jié)轉(zhuǎn) 這賬就有問(wèn)題了
借銷(xiāo)售費(fèi)用 貸庫(kù)存商品
明白了 謝謝!
不客氣,祝你周末愉快