你好 暫估入庫的原材料是不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的。 如果確實要求結(jié)轉(zhuǎn)成本,那么按照暫估入庫的成本來結(jié)轉(zhuǎn)。即你暫估多少,就確認(rèn)多少的成本
原材料暫估入庫并領(lǐng)用,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎老師?
老師,原材料暫估入庫的,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,材料暫估入庫,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師,去年9月有周轉(zhuǎn)材料一批暫估入庫一次計入成本,現(xiàn)在收到進(jìn)項發(fā)票,暫估入庫沖回后入庫的周轉(zhuǎn)材料變少了,要怎么紅沖成,分錄怎么做
暫估的原材料入庫后領(lǐng)用了,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,下月怎么沖回
提前9.30號前申報,但是我查了年報在10.31號,現(xiàn)在申報提示我沒有權(quán)限訪問?我該怎么操作?
老師,想咨詢下,這張表一般怎么填寫?如果選擇一次性扣除,固定資產(chǎn)原值為:300萬元,殘值率為0,折舊年限為5年。
老師,那個登記時間寫注冊營業(yè)執(zhí)照時間還是稅務(wù)登記時間
老師,您好,電子稅務(wù)局里在哪里能查到社保是哪個辦稅員申請的呀
甲公司在京東有店鋪,甲公司和京東,政府簽訂協(xié)議,甲公司和政府各付50萬共計100萬給京東,做優(yōu)惠券,然后京東是否要開票,然后公司店鋪業(yè)務(wù)員講,比如京東每單優(yōu)惠券5元(從100萬元里出),付給甲公司。那么京東要求甲公司開票,甲公司要開發(fā)票嗎?
電子稅務(wù)局在哪里看是一般還是小規(guī)模納稅人
購買展架/KT板,發(fā)票名稱開:印刷品*廣告物料,這張發(fā)票能用嗎
您好一般納稅人開具技術(shù)維修發(fā)票可以簡易計稅開成3個點的嗎
老師咨詢一下,公司的章程在哪里下載
請問一下,9月份的社保已經(jīng)申報了,但是沒有繳費,然后25年的社?;鶖?shù)這兩天剛出來,然后我如果這個月要補繳七八月的,是要先把9月份的申報作廢了,然后一起重新申報?
老師,暫估時候進(jìn)項稅額也一并計入成本,這也一并結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
不可以啊,你沒有暫估的成本,進(jìn)項也是沒有進(jìn)入成本啊
老師,我暫估入庫的材料,已經(jīng)生產(chǎn)并銷售,這個分錄怎么記賬?
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 增值稅 你的成本不建議你結(jié)轉(zhuǎn),因為到時候成本發(fā)票回來了,你還要調(diào)整。因為你成本進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),是在暫估的基礎(chǔ)上進(jìn)行暫估
不結(jié)轉(zhuǎn)的話,成本就低了
是的,你們成本就低了
老師,我先按照無稅價暫估,該結(jié)轉(zhuǎn)成本就結(jié)轉(zhuǎn)成本,如果發(fā)票到了有差額再調(diào)整,可以嗎?
可以的,但是你后續(xù)調(diào)整是比較麻煩的