你好; 你要在1-2月做收入 ;先報無票收入; 你在3月開始才報收入會延遲報稅的;? 會可能有滯納金的?
老師,請問下1月退給供應商的貨物,1月份申報時我已作進項稅轉(zhuǎn)出,但是2月份開的紅字信息表,那么申報2月份增值稅的時候,收到紅字發(fā)票的進項稅額如何處理?
請教老師,2月份開來的發(fā)票,2月份已經(jīng)入成本已付款,在3月15日認證發(fā)票的時候,發(fā)現(xiàn)稅號錯誤退回重新開了新發(fā)票,日期是3月份的,那么現(xiàn)在這張3月份的發(fā)票應該放在2月份里面還是3月份里面,2月份的賬務處理需要調(diào)整嗎?
老師好! 二月份的帳我錄完后轉(zhuǎn)帳了,但是好像多新增了一張憑證號,因為我錄入3月份的數(shù)據(jù)時 錄完一張開始下一張時系統(tǒng)總是默認的2月份新增的這個憑證上,我每次都需要手動修改編制日期到3月底;三月份憑證錄完后 我登賬時默認截止日期是2月份;我手動把截止日期該成3月份了 系統(tǒng)顯示超出會計期間范圍,現(xiàn)應如何操作?
老師 我們是做汽車租賃的,客戶都是月結的,比如2月賬單只能等2月過完了才能知道是多少,所以我們都是3月開2月的票,但是在發(fā)票上注明了服務期間為2月,那么在確認收入的時候因為發(fā)票是3月的,我們就確認為3月的收入,這樣對嗎?
請問老師,汽車修理單位如果修理時間是1月份2月份的,開票時間是3月份的,那這樣3月份才能確認收入嗎?麻煩老師應該怎么操作處理?
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
哦,老師那1月修理的就做1月份的無票收入,2月的做2月無票收入,那3月份開票以后怎么處理?
?你好 ; 是的。? 開票后? ? 記得先把之前 1-2月的無票收入紅沖了。 在按開票做一般即可。? 最終你3月是一正一負的? 不會影響稅額哈??