你好同學(xué),勞務(wù)公司簡易計稅,稅務(wù)局不會讓你抵扣進(jìn)項的。如果開具普票沒超優(yōu)惠限額的就不用交稅,開具專票就需要按照開具的稅額繳納。不用其差額繳稅。
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,是一般納稅人,平時是開差額發(fā)票出去稅率是5%,簡易征收的,如果有進(jìn)項專票回來可以抵扣增值稅嗎?
老師好。我們公司是一般納稅人。有簡易征收所交的增值稅,也有非簡易征收所交的增值稅。請問,我計算增值稅稅負(fù)的時候,要把簡易征收所交的增值稅加上一起計算嗎?
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,那是不是就無條件的按簡易計稅計算增值稅?小規(guī)模納稅人增值稅按簡易計稅是3%。那今年疫情,有沒有說法簡易計稅按1%記征增值稅?
我們公司是一般納稅人 然后開了簡易計稅的發(fā)票 那么簡易計稅的收入我怎么做賬呢 也要計入應(yīng)交增值稅-銷項稅額嗎
一般納稅人建筑公司簡易計稅開票,增值稅計算方法是按開票金額減去與該項目有關(guān)的成本金額差額計算增值稅,不能用銷項稅額減進(jìn)項稅額 以上說法對吧
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票,財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費(fèi),但是注冊公司好,還是個體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財務(wù)報表與第四季度的財務(wù)報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
開普票優(yōu)惠限額是月不超15萬,就不用交增值稅,開專票,每開出去一張專票,都要用銷售額×對應(yīng)的征收率,我這樣理解對么老師
開普票優(yōu)惠限額是月不超15萬,就不用交增值稅,開專票,每開出去一張專票,都要用銷售額×對應(yīng)的征收率,去計算繳納增值稅額,我這樣理解對么老師