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老師,我們是一般納稅人,但是我們的計稅方法是簡易計稅,我們簡易計稅是不是每月增值稅就不用根據(jù)銷項稅減去進(jìn)項稅,計算出來的差額乘以稅率,算出增值稅額后去交增值稅吧!我們勞務(wù)派遣公司簡易計稅是怎么交增值稅的

2022-03-25 06:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-25 06:42

你好同學(xué),勞務(wù)公司簡易計稅,稅務(wù)局不會讓你抵扣進(jìn)項的。如果開具普票沒超優(yōu)惠限額的就不用交稅,開具專票就需要按照開具的稅額繳納。不用其差額繳稅。

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快賬用戶9199 追問 2022-03-25 06:44

開普票優(yōu)惠限額是月不超15萬,就不用交增值稅,開專票,每開出去一張專票,都要用銷售額×對應(yīng)的征收率,我這樣理解對么老師

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快賬用戶9199 追問 2022-03-25 06:45

開普票優(yōu)惠限額是月不超15萬,就不用交增值稅,開專票,每開出去一張專票,都要用銷售額×對應(yīng)的征收率,去計算繳納增值稅額,我這樣理解對么老師

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你好同學(xué),勞務(wù)公司簡易計稅,稅務(wù)局不會讓你抵扣進(jìn)項的。如果開具普票沒超優(yōu)惠限額的就不用交稅,開具專票就需要按照開具的稅額繳納。不用其差額繳稅。
2022-03-25
同學(xué)你好 差額納稅的嗎
2023-03-15
同學(xué)你好 就是差額納稅的哦
2023-03-16
你好 對應(yīng)的成本的不可以
2020-10-30
你好,不對的,減去是分包金額
2021-10-16
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