您好,如果是普票,一般直接按照普票全額入賬;不需要再掛應(yīng)交增值稅進項稅額,不存在抵扣進項問題。
我們買的配件,對方開的普票,我分錄也要做應(yīng)交稅費,增值稅,進項稅額嗎,借周轉(zhuǎn)材料,應(yīng)交稅費,增值稅,進項稅額,貸銀行存款,這樣嗎
一般納稅人,取得收入和購買材料,增值稅怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢 收入: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 買材料 借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款
我們是一般納稅人,收到了購買材料的普通發(fā)票,做賬的時候需要做應(yīng)交增值稅進項稅額嗎,借,生產(chǎn)成本,應(yīng)交稅費,貸,銀行存款
老師好,公司是一般納稅人,應(yīng)交稅費-未交增值稅,怎么會是負數(shù)呢? 之前做收入, 借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-增值稅銷項稅額 做成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-增值稅進項稅額 貸:應(yīng)付賬款 交稅的時候, 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
請問一下 一般納稅人 收到普通發(fā)票的時候 借 庫存商品 應(yīng)交稅費進項稅額 貸 銀行存款 這個還需要計提增值稅的分錄嘛
給員工宿舍 交房租 交三個月一共3000 一個月押金1000 譬如2月付款 3月收到發(fā)票 用公戶打給員工員工去交款 要怎么做賬
公司國內(nèi)采購材料加工后賣到國外,屬于免抵退稅,比如公司購買a材料用于國內(nèi)銷售,購買b材料加工后部分用于國內(nèi)銷售,部分用于國外銷售,公司當月一些管理費用專票,計算退稅相關(guān)的稅額時,是整體計算還是只挑選b材料計算
利潤表中管理費用下面的研究費用科目因為工作中賬務(wù)處理并沒有用到這個科目,所以利潤表中不會帶出來研究費用的金額,這個研究費用實際上是研發(fā)支出的金額,規(guī)范來說我做的利潤表沒有研究費用是合規(guī)的吧?如果高新部門要求利潤表中反應(yīng)出這個研究費用的金額,是不是可以手填進去?稅務(wù)季度財報和年報都可以手填進去嗎?
來料加工和進料加工什么意思,國內(nèi)購買材料,公司自己加工后再賣到國外屬于什么
請問老師如果在初始端和終端之間穿插好幾個公司,初始端和終端的利潤是分散在這幾個公司之間的,四流也是一致的,這種銷售模式是否合理?大宗貿(mào)易的農(nóng)產(chǎn)品的銷售毛利您這邊有有標準嗎?另外如果增值稅稅負率到了萬分之3是否太低,一般農(nóng)產(chǎn)品大宗貿(mào)易考慮不考慮所得稅稅負率,所得稅稅負率是多少呢?
老師,公司生產(chǎn)生物質(zhì)顆粒的,取不來進項票可以選擇簡易計稅嗎
老師,我在填匯算清繳時,選不了A107010、A107040這兩個表,這種情況怎么處理呢
老師,張三是一個公司的40%的股東,那么,張三對該公司承擔(dān)的責(zé)任和享受的權(quán)利,分別是什么
老師,不是公司的人,他幫公司交的燃油費,現(xiàn)在報銷,能直接打款給他嗎
老師您好,我之前以及科目沒分二級科目現(xiàn)在我想分二級科目,但是分了之前的科目都要變成新的科目了,我應(yīng)該怎么分