你好,可以不用調(diào)整的,忽略這個差異的,只要做了以前年度損益調(diào)整或者是利潤分配都會有這個影響的。
做了一筆以前年度損益調(diào)整后資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表勾稽關(guān)系已符合:資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)十本年利潤的凈利潤本年累計±以前年度損益調(diào)整。問:對資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期初數(shù)需要做調(diào)整嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤-期初未分配利潤的金額與負(fù)債表中凈利潤不平的問題,如果是以前年度損益調(diào)整科目導(dǎo)致的不平,需要調(diào)平的嗎?
我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,但是發(fā)生的跨年需要調(diào)整的費(fèi)用做的是“利潤分配未分配利潤”,導(dǎo)致年末資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤年末—年初不等于利潤表的年末凈利潤,需要咋調(diào)賬
使用以前年度損益調(diào)整科目,會導(dǎo)致利潤表的凈利潤不等于資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的期末數(shù)減期初數(shù)
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末減去期初,等于利潤表的年末凈利潤,如果發(fā)生以前年度損益調(diào)整,是加減
個稅手續(xù)費(fèi)返還需要交增值稅嗎?稅額怎么計算?
合同取得成本為什么不計入當(dāng)期損益
盈利能力的理論基礎(chǔ)有什么,指的不是比率分析概念
老師,假如我是100%轉(zhuǎn)讓股權(quán),凈資產(chǎn)是100,投資額是200,如果按平價轉(zhuǎn),是按100還是200呢?
老師好~想咨詢下,收到員工提交的通訊服務(wù)發(fā)票~這種可以直接報銷入賬嗎?發(fā)票是預(yù)存款發(fā)票?這種和預(yù)付卡的發(fā)票 有什么區(qū)別嗎?
老師,一般結(jié)轉(zhuǎn)成本按照銷售收入的多少結(jié)轉(zhuǎn)
老師我家賣了一臺設(shè)備,有型號18萬監(jiān)測費(fèi)2萬,但是客戶要求先開15萬的,那個單位數(shù)量,單價那怎么寫
老師您好!電腦原值5000元,殘值率0%,直線法折舊,折舊年限3年,企業(yè)所得稅匯算時,需要注意什么?需要調(diào)增嗎?
計提會影響到利潤表的數(shù)據(jù)嗎
新接手一個公司,這公司一直沒開通全電發(fā)票,請問現(xiàn)在如何開通呢?
那倆報表數(shù)字對不上審計過不去
你好,修改你的期初未分配利潤。
如果是軟件做賬的,找你軟件給你修改一下就行。
老板讓改帳
你好,賬上不用修改的,你修改你的期初就可以的。
老師起初咋修改呢
你好,你是軟件做賬軟件,售后那邊給你負(fù)責(zé)修改
你當(dāng)時賬務(wù)處理是怎么做的?
有一些是以前會計做的沖費(fèi)用和利息收入本來是記借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),給做成貸方正數(shù)了,數(shù)據(jù)沒有取上導(dǎo)致的
你用的哪些科目是應(yīng)付賬款嗎?如果是的話,調(diào)整應(yīng)付賬款和利潤分配未分配利潤。
老師,不明天
你好,你用的哪一個科目調(diào)整的?借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付賬款是這么做的嗎?