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我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,但是發(fā)生的跨年需要調(diào)整的費(fèi)用做的是“利潤分配未分配利潤”,導(dǎo)致年末資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤年末—年初不等于利潤表的年末凈利潤,需要咋調(diào)賬

2022-03-23 08:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-03-23 08:49

你好,可以不用調(diào)整的,忽略這個差異的,只要做了以前年度損益調(diào)整或者是利潤分配都會有這個影響的。

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快賬用戶7197 追問 2022-03-23 08:57

那倆報表數(shù)字對不上審計過不去

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齊紅老師 解答 2022-03-23 08:58

你好,修改你的期初未分配利潤。

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齊紅老師 解答 2022-03-23 08:58

如果是軟件做賬的,找你軟件給你修改一下就行。

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快賬用戶7197 追問 2022-03-23 09:00

老板讓改帳

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齊紅老師 解答 2022-03-23 09:03

你好,賬上不用修改的,你修改你的期初就可以的。

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快賬用戶7197 追問 2022-03-23 09:03

老師起初咋修改呢

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齊紅老師 解答 2022-03-23 09:04

你好,你是軟件做賬軟件,售后那邊給你負(fù)責(zé)修改

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齊紅老師 解答 2022-03-23 09:04

你當(dāng)時賬務(wù)處理是怎么做的?

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快賬用戶7197 追問 2022-03-23 09:07

有一些是以前會計做的沖費(fèi)用和利息收入本來是記借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),給做成貸方正數(shù)了,數(shù)據(jù)沒有取上導(dǎo)致的

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齊紅老師 解答 2022-03-23 09:08

你用的哪些科目是應(yīng)付賬款嗎?如果是的話,調(diào)整應(yīng)付賬款和利潤分配未分配利潤。

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快賬用戶7197 追問 2022-03-23 09:08

老師,不明天

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齊紅老師 解答 2022-03-23 09:09

你好,你用的哪一個科目調(diào)整的?借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付賬款是這么做的嗎?

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你好,可以不用調(diào)整的,忽略這個差異的,只要做了以前年度損益調(diào)整或者是利潤分配都會有這個影響的。
2022-03-23
你好,這種不勾稽關(guān)系不用調(diào)整報表
2020-11-11
你好 會的,這個以前年度損益調(diào)整是在所有者權(quán)益變動表里面體現(xiàn)的
2022-06-08
同學(xué)你好 不用調(diào)整,用了以前年度損益調(diào)整他倆不一致正常
2020-11-26
同學(xué)你好 你的問題是什么
2023-05-10
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