你好 收入是什么意思 收入不應(yīng)該是借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。 如果是紅沖福利費的,借銀行存款,貸應(yīng)付職工薪酬, 借應(yīng)付職工薪酬,借管理費用福利費負數(shù) 支出的話是借管理費用,福利費 貸,應(yīng)付職工薪酬, 借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款。
老師,公司廚房買的鍋碗瓢盆用具,會計分錄怎么做?直接是: 借:管理費用-福利費 貸:銀行存款 還是: 借:應(yīng)付福利費 貸:銀行存款 月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付福利費
宿舍樓的物業(yè)管理費是不是做管理費用福利費,廠房的物業(yè)管理費是不是做管理費用_物業(yè)費,福利費的需要先做借應(yīng)付職工薪酬_福利費貸銀行存款,借管理費用_福利費 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費嗎
借管理費用-福利費 貸銀行存款,這樣做正確嗎?
“單位管理費用--福利費”收入是應(yīng)該是借銀行存款,貸單位管理費用--福利費(借方為負)嗎? “單位管理費用--福利費”支出是借“單位管理費用--福利費”(借方為正),貸銀行存款嗎?
為什么計提福利費要 借 管理費用-福利費 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 袋銀行存款,不能直接借管理費用-福利費 袋銀行存款
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
老師,是這樣子的,我想知道收員工的伙食費和我們支出給商家的食材費這兩筆分錄要怎么做
你好,你收別人的支出的時候,借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
然后你們單位承擔(dān)的那一部分借管理費用,福利費貸,應(yīng)付職工薪酬,福利費借應(yīng)付職工薪酬,福利費貸銀行存款。