你好,這個(gè)手機(jī)需要看用途,如果是辦公的可以抵扣增值稅的,如果不是的話不允許抵扣。
老板報(bào)銷購(gòu)手機(jī)發(fā)票14000元,開(kāi)的專項(xiàng)票,我能計(jì)入固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?但是手機(jī)好像后來(lái)拿去換了其他的手機(jī),不跟發(fā)票一致,我怎么記賬呢?
老師,稅法中,銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)必須一一對(duì)應(yīng)才能抵扣嘛?就比如 購(gòu)買某一原材料的進(jìn)項(xiàng)能不能抵扣其他原材料生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品的銷項(xiàng)?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下購(gòu)買手機(jī)的專用發(fā)票能進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師好,公司購(gòu)買多部手機(jī)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
老師,你好,我們公司購(gòu)買的手機(jī)進(jìn)項(xiàng)稅能和其他產(chǎn)品的銷項(xiàng)抵扣嗎
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個(gè)地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學(xué)的時(shí)候說(shuō)增值稅銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票,銷項(xiàng)是普通發(fā)票也可以抵進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個(gè)金額在25年匯算時(shí)需要在匯算表里填寫嗎?
請(qǐng)問(wèn)銷售家電享受政府補(bǔ)貼賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收-乄x(實(shí)收部分) 應(yīng)收-政府補(bǔ)貼款(優(yōu)惠部分金額) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 收到貨款:借:銀存 貸:應(yīng)收-xx(個(gè)人) 這樣對(duì)嗎
這題選什么呢?。。。。。。為什么呢
農(nóng)業(yè)合作社可以上社保么?
注冊(cè)資金100萬(wàn),實(shí)繳投入150萬(wàn),那多投的50萬(wàn)需要交印花稅么
今年匯繳清算怎么沒(méi)有出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)?是需要按什么按鈕,才會(huì)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)
個(gè)體戶定期定額改成查賬征收了,是一定要做賬嗎?
其他的產(chǎn)品的買來(lái)銷售的可以抵扣。
是公司分配給同事辦公用的
老師是不是增值稅抵扣不是必須一項(xiàng)對(duì)一項(xiàng)抵扣?
辦公用的可以抵扣的,就像你們買的辦公用品,還有你電腦不都沒(méi)有銷售出去,沒(méi)有開(kāi)銷售發(fā)票就可以抵扣。
還有你們的房屋租賃費(fèi)是不是也沒(méi)有銷售?
明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
那類似餐飲類的可以抵扣嗎
餐椅不管什么業(yè)務(wù)的都抵扣不了。
感謝老師
不用客氣,工作愉快。