你好,可以一次性抵扣,可以轉(zhuǎn)給老板
老師,請(qǐng)問我們是軟件開發(fā)服務(wù)行業(yè),因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng)專票,每個(gè)月的增值稅和企業(yè)所得稅負(fù)都很高,我們老板想把他們名下的車賣到公司名下,這樣可以開專票給我們公司抵稅嗎
老板的朋友買了一輛車,發(fā)票想開成老板公司名頭,想給老板抵點(diǎn)稅,這樣在賬上能處理嗎?
老板的朋友買了一輛車,發(fā)票想開成老板公司名頭,想給老板抵點(diǎn)稅,請(qǐng)問如果開的是增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅能一次性全額抵扣嗎?過完了賬老板朋友想把車再過戶到他名下,這樣能行嗎?
我公司是小規(guī)模商貿(mào)企業(yè)。老板進(jìn)貨找他朋友公司倒手從另一個(gè)供貨商那進(jìn)的貨,再銷售給客戶。給客戶都是按時(shí)開發(fā)票才能收貨款。但是現(xiàn)在問朋友要進(jìn)貨的發(fā)票,朋友說他們公司進(jìn)項(xiàng)不足開不出來,說之前是給我們老板倒手沒說開票的事兒,讓我們問上游供貨商給朋友公司先開票,朋友再給我們開票。供貨商是一般納稅人,問我們要13個(gè)點(diǎn)的稅,我們現(xiàn)在缺100萬的票,請(qǐng)問如何解決。另外,朋友公司說稅務(wù)嚴(yán)查私轉(zhuǎn)公,他們賬上收多少錢就開多少錢的票,我們現(xiàn)在已經(jīng)通過他把錢轉(zhuǎn)給另一供貨商了,怎樣取得發(fā)票呢,謝謝
我們的老板朋友的公司,采購一臺(tái)儀器直接出口了,但是財(cái)務(wù)把采購的發(fā)票用來抵扣進(jìn)項(xiàng)稅金了,沒有退稅,供應(yīng)商也不愿意紅字重開;現(xiàn)在想讓我們幫他們開一張發(fā)票去退稅,但是我們又沒有采購過這個(gè)商品,可以他們開一張銷售發(fā)票給我們,我們?cè)匍_一張銷售發(fā)票給他們么
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
能接著過戶嗎?
那不是太明顯了嗎。公司給老板也是開票的
老師您好,就等于是銷售給了老板是嗎?開票是直接公司開就行嗎?還是需要通過二手車交易市場什么的
對(duì)的呀,公司的車賣給老板也要開票的,不劃算,這個(gè)情況車輛掛在公司是比較合適的,一方面可以抵扣進(jìn)項(xiàng),一方面不妨礙老板用,費(fèi)用還可以進(jìn)公司的賬務(wù)。抵減點(diǎn)所得稅