同學你好,機械加油——應(yīng)是計入計入加工的成本
老師,我們是廢棄建筑材料然后機械清洗出砂石銷售的,然后購買設(shè)備時候?qū)Ψ竭€沒開票給我們,我們機械加油可以做費用嗎
老師,我們是廢棄建筑材料然后機械清洗出砂石銷售的,然后購買設(shè)備時候?qū)Ψ竭€沒開票給我們,我們機械加油可以做辦公費用嗎
我們是外貿(mào)公司,收到加工廠開具的勞務(wù)加工費可以直接入產(chǎn)品成本入帳,然后結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本嗎
老師,我們是一個標志牌加工廠,買的給機械用的液壓油記入什么科目?
老師。我們是廢料加工的。然后機械加油入什么科目嗎?可以直接入成本嗎
購買別人舊設(shè)備,對方無法提供發(fā)票,錢要打到他個人賬戶,是否可以從公賬上轉(zhuǎn)出,正確的應(yīng)該如何操作?
你好老師,通過QQ郵箱可以給163郵箱發(fā)文件嗎
請問投資收益怎么交稅
老師你好,請問勞務(wù)公司能開一個點的專票嗎?
銀行存款明細賬在哪個模塊打印?可以不打印裝訂嗎?
個體戶工商2009年注銷了,然后稅務(wù)一直到現(xiàn)在都沒有注銷,當時老板以為工商注銷稅務(wù)也自然注銷?,F(xiàn)在有一年定稅,定期定額征收,這一筆需要交稅,產(chǎn)生滯納金。這個要怎么處理,滯納金加本金也比較多
公司現(xiàn)在是一般納稅人,以前小規(guī)模納稅人的時候收到的專票現(xiàn)在能抵嗎?
總分類帳,明細分類帳,是分開裝訂好,還是訂一本
老師,社保、醫(yī)保繳費基數(shù),是按上一年月平均工資為基數(shù),那新入職第一年第一個月第一次領(lǐng)工資,繳費基數(shù)按應(yīng)發(fā)作為繳費基數(shù)嗎?
請問:d答案不理解啥意思
生產(chǎn)成本嗎?
還是制造費用
計到生產(chǎn)成本就可以了。
那老師,電費呢?
車間的就計到制造費用。
老師,我們購買輛鏟車,然后就是沒有收到發(fā)票,銀行已經(jīng)付款了怎么入賬?
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票 借:成本/費用 貸:預(yù)付賬款
不是貨款的也能放預(yù)付賬款嗎?那輛車生產(chǎn)用的,可以放其他應(yīng)付款嗎?
可以放到其他應(yīng)付款的。
老師,分期購買的?人家說付完款在給我們開發(fā)票
這個分期要利息的嗎?
老師,月利率3三估計16800含在里面了
因為賬是前面會計做的,現(xiàn)在要調(diào)整下
這個就有點復(fù)雜了,關(guān)系到未確認融資費用了。 他是怎么做賬的,發(fā)給我看下。
他原先沒有入賬,老師16800沒有含利息費用,因為是直接支付甲方的總金額月利3%
就可以直接按我寫的那個分錄來,收到票再把這其他應(yīng)付款沖掉
老師,原先的會計做了,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款
可以先放入其他應(yīng)收款嗎?
你把他的那筆沖掉,我感覺計到預(yù)付賬款還是好點。
老師,由于審計這周要審查賬,我想做好來,確定預(yù)付賬款嗎?
預(yù)付賬款會好點,因為你沒收到發(fā)票,先付的錢呀,后面收到票,把預(yù)付沖掉就可以了。