同學(xué)你好,機(jī)械加油——應(yīng)是計(jì)入計(jì)入加工的成本
老師,我們是廢棄建筑材料然后機(jī)械清洗出砂石銷售的,然后購買設(shè)備時(shí)候?qū)Ψ竭€沒開票給我們,我們機(jī)械加油可以做費(fèi)用嗎
老師,我們是廢棄建筑材料然后機(jī)械清洗出砂石銷售的,然后購買設(shè)備時(shí)候?qū)Ψ竭€沒開票給我們,我們機(jī)械加油可以做辦公費(fèi)用嗎
我們是外貿(mào)公司,收到加工廠開具的勞務(wù)加工費(fèi)可以直接入產(chǎn)品成本入帳,然后結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本嗎
老師,我們是一個(gè)標(biāo)志牌加工廠,買的給機(jī)械用的液壓油記入什么科目?
老師。我們是廢料加工的。然后機(jī)械加油入什么科目嗎?可以直接入成本嗎
老師,我想問一下員工社保的事情,假如我們每個(gè)月給員工發(fā)工資是4000元,要給他交社保,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做,謝謝了
出口越南的業(yè)務(wù),員工拿收據(jù)報(bào)銷,可以稅前扣除嗎
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對(duì)方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計(jì)算?
認(rèn)識(shí)些人進(jìn)入央企外包的開票員和收款員,估計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財(cái)務(wù)總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說不是我職責(zé)范圍內(nèi)的事情,財(cái)務(wù)總監(jiān)說如果明職責(zé)范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財(cái)務(wù)總監(jiān)明知道是認(rèn)識(shí)高管但是還說的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬元還是45萬元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
機(jī)械租賃租別人的機(jī)械設(shè)備,轉(zhuǎn)租業(yè)務(wù), 1、請(qǐng)問租賃可以干租和濕租,開票開清包工的3%專票么?需要注意些什么? 2、租賃中購入其他公司的租賃業(yè)務(wù)發(fā)票后需要什么附件 3、租賃中銷售給甲方發(fā)票后面需要附什么附件 4、成本結(jié)轉(zhuǎn)收到其他公司發(fā)票就可以做成本了么還是匯總后一次做成本?
小規(guī)模納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅,需要做分錄嗎
工資6千事假扣款885會(huì)計(jì)憑證怎么做
生產(chǎn)成本嗎?
還是制造費(fèi)用
計(jì)到生產(chǎn)成本就可以了。
那老師,電費(fèi)呢?
車間的就計(jì)到制造費(fèi)用。
老師,我們購買輛鏟車,然后就是沒有收到發(fā)票,銀行已經(jīng)付款了怎么入賬?
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票 借:成本/費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
不是貨款的也能放預(yù)付賬款嗎?那輛車生產(chǎn)用的,可以放其他應(yīng)付款嗎?
可以放到其他應(yīng)付款的。
老師,分期購買的?人家說付完款在給我們開發(fā)票
這個(gè)分期要利息的嗎?
老師,月利率3三估計(jì)16800含在里面了
因?yàn)橘~是前面會(huì)計(jì)做的,現(xiàn)在要調(diào)整下
這個(gè)就有點(diǎn)復(fù)雜了,關(guān)系到未確認(rèn)融資費(fèi)用了。 他是怎么做賬的,發(fā)給我看下。
他原先沒有入賬,老師16800沒有含利息費(fèi)用,因?yàn)槭侵苯又Ц都追降目偨痤~月利3%
就可以直接按我寫的那個(gè)分錄來,收到票再把這其他應(yīng)付款沖掉
老師,原先的會(huì)計(jì)做了,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款
可以先放入其他應(yīng)收款嗎?
你把他的那筆沖掉,我感覺計(jì)到預(yù)付賬款還是好點(diǎn)。
老師,由于審計(jì)這周要審查賬,我想做好來,確定預(yù)付賬款嗎?
預(yù)付賬款會(huì)好點(diǎn),因?yàn)槟銢]收到發(fā)票,先付的錢呀,后面收到票,把預(yù)付沖掉就可以了。