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1.用轉(zhuǎn)賬支票購買銷售部門辦公用品一批,共計(jì)600元2.職工劉芳出差借款差旅費(fèi)3000元,以現(xiàn)金付訖3.從銀行提取現(xiàn)金800元備用4.銷售部劉芳報(bào)銷差旅費(fèi)1500元,出差前向公司借差旅費(fèi)3000元,余款退回現(xiàn)金5.計(jì)提管理部門設(shè)備折舊費(fèi)1200元6.銷售產(chǎn)品一批,貨款10000元,增值稅率17%,款項(xiàng)已存入銀行7.企業(yè)購入新設(shè)備一臺(tái),價(jià)款86500元,以銀行存款支付。8.向A公司購入甲材料50千克、單價(jià)每千克400元、增值稅率17%、材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫、款項(xiàng)尚未支付9.以現(xiàn)金支付行政管理部門日常開支2000元10.計(jì)提本月應(yīng)付給職工的工資總額90000元。其中生產(chǎn)A產(chǎn)品的生產(chǎn)工人工資50000元、生產(chǎn)B產(chǎn)品的生產(chǎn)工人工資30000元、車間管理人員工資6000元、廠部管理人員工資4000元11.用銀行存款支付廣告費(fèi)1000元。12.通過銀行轉(zhuǎn)賬,歸還銀行的短期借款20000元13.用銀行存款支付前欠A公司貨款23400元14.用銀行存款1000元支付罰款15.企業(yè)銷售一批不需要的材料10000元、增值稅稅率17%,款項(xiàng)已存入銀行要求編輯上述業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄
某企業(yè)2021年12月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1、投資者投入價(jià)值50000元的現(xiàn)金。2、向銀行借入3年期借款160000元,存入銀行。(1/23、購入甲、乙兩種材料,甲材料250噸,買價(jià)計(jì)8000元;乙材料500噸,買價(jià)計(jì)2000元;增值稅共計(jì)1300元,運(yùn)雜費(fèi)750元。貨款及運(yùn)雜費(fèi)全部用銀行存款支付。(運(yùn)雜費(fèi)按重量比例分配于甲、乙兩材料)。4、售出A產(chǎn)品1000件,每件售價(jià)300元,適用的增值稅稅率為13%,貨款當(dāng)即收到,存入銀行。5、上述購入材料驗(yàn)收入庫,按實(shí)際成本入賬。6、倉庫發(fā)出材料如下:生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用材料15000元;生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用材料10000元;車間一般耗料1000元;廠部一般耗料500元。7、以銀行存款支付車間辦公費(fèi)100元,廠部辦公費(fèi)200元。8、出售B產(chǎn)品2000件,每件售價(jià)200元,適用的增值稅稅率為13%,貨款尚未收到。9、用現(xiàn)金支付銷售產(chǎn)品運(yùn)雜費(fèi)2500元。10、計(jì)提短期借款利息1500元。11、支付所得稅滯納金10000元。
下列支出中可使用現(xiàn)金的有()A購買辦公用品500元B業(yè)務(wù)員出差借款10000元C購入設(shè)備一臺(tái)50000元D向農(nóng)戶收購農(nóng)副產(chǎn)品10000元
多選題下列支出中可使用現(xiàn)金的有()A購買辦公用品500元B業(yè)務(wù)員出差借款10000元C購入設(shè)備一臺(tái)50000元D向農(nóng)戶收購農(nóng)副產(chǎn)品10000元
2、按上述人員工資和14%的比例計(jì)算職工福利費(fèi)。3、開出轉(zhuǎn)賬支票委托銀行發(fā)放工資,實(shí)發(fā)工資為100000元,并結(jié)轉(zhuǎn)代扣員工工資20000元。4、開出轉(zhuǎn)賬支票支付購買辦公用品款1500元,其中管理部門1000元,車間500元。5、用銀行存款支付生產(chǎn)車間設(shè)備維修費(fèi)1300元,企業(yè)管理部門設(shè)備維修費(fèi)700元。6、接銀行通知自來水公司委托銀行收取水費(fèi)12000元。其中A產(chǎn)品耗用4000元,B產(chǎn)品耗用3500元,車間耗用1500元,管理部門耗用3000元。7、企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票支付本月電費(fèi)36000元。其中A產(chǎn)品耗用18000元,B產(chǎn)品耗用12000元,車間耗用2000元,管理部門耗用4000元。8、企業(yè)副總公出預(yù)借差旅費(fèi)8000,用現(xiàn)金支付。9、企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算本月通訊費(fèi)13000元,其中管理部門10000元,車間3000元。10、企業(yè)開出現(xiàn)金支票支付律師費(fèi)用和審計(jì)費(fèi)用12000元11企業(yè)副總報(bào)銷差旅費(fèi)7500交回現(xiàn)金500元。12本月耗用材料匯總?cè)缦翧產(chǎn)品耗用6萬元B產(chǎn)品耗用5萬元。車間一般耗用6000元。管理部門一般耗用9000元。根據(jù)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄
老師,代扣代繳的個(gè)稅和社保員工支付部分,現(xiàn)金流量放在哪個(gè)項(xiàng)目里呢?
老師 老板拿過來的發(fā)票怎么處理,他也不報(bào)銷,也沒給他打過錢
老師,公司采購材料,修建辦公場所,我直接可以計(jì)入成本嗎?還是要計(jì)入在建工程?
備抵類和過度類會(huì)計(jì)科目只有資產(chǎn)類科目有嘛,它們的借貸方向與資產(chǎn)類相反嘛
老師匯算清繳資產(chǎn)折舊里面,有一個(gè)資產(chǎn)原值,本年折舊,累計(jì)折舊,這個(gè)累積折舊填今年一年的折舊餓,還是這幾年總的折舊餓,還是沒有折舊完的余額
老師你好,我們公司25年3月新成立小規(guī)模,現(xiàn)在五月份已經(jīng)申請?zhí)嵘秊橐话慵{稅人,目前這邊還在裝修籌建中,新手小白,目前我需要購買哪些財(cái)務(wù)辦公用具,財(cái)務(wù)軟件已經(jīng)在購買中,還有那個(gè)聽說的5月底做匯算清繳,6月做工商年報(bào)是要怎么做?。?/p>
印花稅,小型微利企業(yè),應(yīng)收六稅兩費(fèi)減半,計(jì)提印花稅按,減半后的金額計(jì)提,還是減半前的金額計(jì)提,多余的計(jì)入營業(yè)外收入
老師,我們原材料是樹枝樹木,然后經(jīng)過設(shè)備高溫缺氧加工后,產(chǎn)品是木炭,現(xiàn)在要開具發(fā)票,不知道開票大類怎么選擇?我搜索到有“林業(yè)化學(xué)產(chǎn)品”,也有“生物炭”,請問如何判定?
借:應(yīng)收帳款6747.54 貸:主營業(yè)務(wù)收入6709.1 應(yīng)交增值稅38.44 稅率是多少?是小規(guī)模
老師,員工工資應(yīng)發(fā)是10000元,社保個(gè)人負(fù)擔(dān)是1550元,個(gè)稅是100元,計(jì)提和發(fā)放分錄,老師您寫詳細(xì)點(diǎn)