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Q

老師,你好。我想問一下。公司如果確認(rèn)一筆收入,應(yīng)該如何寫分錄?

2022-03-19 12:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-19 12:02

借應(yīng)收或者預(yù)收賬款或者銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 然后再做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本的。

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快賬用戶9459 追問 2022-03-19 12:13

老師,那如果這筆業(yè)務(wù),收到了相應(yīng)的款。如何寫分錄

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齊紅老師 解答 2022-03-19 13:45

借銀行存款貸應(yīng)收賬款或者預(yù)收賬款

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快賬用戶9459 追問 2022-03-19 13:51

老師,那如果我們公司業(yè)務(wù)較多,有幾百個(gè)客戶。以前的會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候,也不知道是出于什么原因。就用一個(gè)科目應(yīng)收賬款核酸與其他客戶的往來。那如果應(yīng)收賬款在貸方,那反應(yīng)的是什么?

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齊紅老師 解答 2022-03-19 13:54

提前收了人家的沒有確認(rèn)收入

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快賬用戶9459 追問 2022-03-19 14:13

也就是預(yù)收賬款咯

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快賬用戶9459 追問 2022-03-19 14:14

應(yīng)收賬款貸方,反應(yīng)的就是預(yù)收賬款

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快賬用戶9459 追問 2022-03-19 14:15

老師,應(yīng)付賬款的借方,反應(yīng)的是什么意思了?

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快賬用戶9459 追問 2022-03-19 14:16

是不是就是別的客戶給我們開了票,而我們沒有付給對(duì)方的錢

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快賬用戶9459 追問 2022-03-19 14:17

我們買了別的客戶的貨,分錄應(yīng)該怎么寫?

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齊紅老師 解答 2022-03-19 14:18

對(duì)的是的是預(yù)收賬款的。 應(yīng)付賬款的借方表示,提前支付給對(duì)方的是預(yù)付賬款。對(duì)方?jīng)]有給你開發(fā)票。

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齊紅老師 解答 2022-03-19 14:18

你們買了貨物,貨物到了借庫存商品貸,預(yù)付賬款或者是應(yīng)付賬款。

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快賬用戶9459 追問 2022-03-19 14:19

如果確定對(duì)方給我們開票了,就是應(yīng)付賬款。

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快賬用戶9459 追問 2022-03-19 14:21

老師,我們公司是一般納稅人,這個(gè)應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)。分錄應(yīng)該是借:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2022-03-19 14:25

你好,給你們開了發(fā)票,你們單位欠了人家的錢,借庫存商品貸應(yīng)付賬款。

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齊紅老師 解答 2022-03-19 14:25

是的,是這么做的,對(duì)方給你開專票,你是一般納稅人,是這么做。

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快賬用戶9459 追問 2022-03-19 14:30

老師,那預(yù)收,預(yù)付是不是就是反應(yīng)沒有開票的金額

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快賬用戶9459 追問 2022-03-19 14:30

預(yù)收就是公司發(fā)貨的數(shù)量和金額的合計(jì)數(shù)。

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快賬用戶9459 追問 2022-03-19 14:32

單價(jià) 老師,打錯(cuò)了。 。。 預(yù)付就是我們公司應(yīng)該收到貨物數(shù)量乘以單價(jià)的金額。

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齊紅老師 解答 2022-03-19 14:33

你好,也不一定是沒有開發(fā)票的,有可能是提前收取了,但是還沒有提供服務(wù)。

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齊紅老師 解答 2022-03-19 14:34

對(duì)的是的,這個(gè)是價(jià)稅合計(jì)。

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快賬用戶9459 追問 2022-03-19 14:36

老師,那公司客戶較多。剛剛到崗。我的第一個(gè)工作就是,把公司所有客戶的應(yīng)收款,應(yīng)付款,還有應(yīng)收票,應(yīng)付票。給弄清楚

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齊紅老師 解答 2022-03-19 14:37

對(duì)的可以的,可以和你的客戶對(duì)下賬。

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快賬用戶9459 追問 2022-03-19 14:38

這是老板讓我總結(jié)的數(shù)字,我應(yīng)該從哪兒開始

這是老板讓我總結(jié)的數(shù)字,我應(yīng)該從哪兒開始
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齊紅老師 解答 2022-03-19 14:38

看你往來科目余額,你得確定一下,這些是正確的才行。

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快賬用戶9459 追問 2022-03-19 14:40

應(yīng)該是正確的。是不是就是應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款。預(yù)收賬款,預(yù)付賬款,

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快賬用戶9459 追問 2022-03-19 14:41

查看這四個(gè)科目的余額就可以了

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快賬用戶9459 追問 2022-03-19 14:43

比如,我想要知道,張三到底欠我多少錢?或者是我欠張三多少錢?

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快賬用戶9459 追問 2022-03-19 14:43

應(yīng)該具體怎么查?

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齊紅老師 解答 2022-03-19 14:45

是的 看應(yīng)收帳款或者預(yù)收帳款 二級(jí)科目找張三

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齊紅老師 解答 2022-03-19 14:45

如果是借方余額的,就是他欠你們的。

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快賬用戶9459 追問 2022-03-19 14:48

老師,應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款就是,我欠他們的嗎?那其他應(yīng)付賬,還有其他應(yīng)收款,需要查看嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-19 14:56

你好對(duì)的是的可以查的。

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借應(yīng)收或者預(yù)收賬款或者銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 然后再做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
2022-03-19
您好! 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2022-10-18
借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2023-03-29
同學(xué)你好 借應(yīng)收? 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
2022-04-26
您好,婚慶公司的收入根據(jù)你提供的各項(xiàng)服務(wù)項(xiàng)目的實(shí)際收款額確認(rèn)收入,如何你是增值稅小規(guī)模納稅人,現(xiàn)行可按1%征收率開票,征稅;借:銀行存款或庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入-具體服務(wù)項(xiàng)目收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 酒店等收入可按酒店提供的餐飲、會(huì)議、住宿等服務(wù)項(xiàng)目的實(shí)收金額確認(rèn)收入,酒店如為一般納稅人,則稅率為6%,小規(guī)模為1% ,借:應(yīng)收賬款/銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2023-11-08
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