這個(gè)分包不需要分一般納稅人還是小規(guī)模。
建筑工程專業(yè)分包,分包人必須向總包方開9%的發(fā)票嗎?如果分包人是小規(guī)模納稅人,可以開9%的稅率嗎?
對(duì)于總包合同和分包合同,不管是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人都可以案差額計(jì)稅是嗎
建筑企業(yè)繳納增值稅計(jì)算是(總包-分包) 乘以9%的稅率計(jì)算的。如果分包的是小規(guī)模納稅人也是按照這樣差額計(jì)稅繳納增值稅么?還是按照總包的全額*9%繳納?
建筑業(yè)繳納增值稅計(jì)算是總包-分包 這個(gè)分包是不是不分一般納稅人和小規(guī)模。無(wú)論開的是普票還是專票都可以減掉么?
建筑業(yè)繳納增值稅計(jì)算是總包-分包 這個(gè)分包是不是不分一般納稅人和小規(guī)模。無(wú)論開的是普票還是專票都可以減掉么?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
如果總包是一般計(jì)稅的,需要銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)來(lái)交增值稅。
普通發(fā)票是沒法抵扣增值稅的。
那就是總包-分包然后乘以稅率是建立在分包有專票的前提下才這樣計(jì)算的是不是?
號(hào)不是這么理解的,這個(gè)是差額交稅的簡(jiǎn)易計(jì)稅,差額交稅才這么做的。收入減去成本,不管這個(gè)成本是專票還是普票。
那建筑業(yè)繳納增值稅不是差額計(jì)稅的是不是?
你好,只有簡(jiǎn)易計(jì)稅的才可以差額 預(yù)繳的話,你不管是一般計(jì)稅還是簡(jiǎn)易計(jì)稅,都可以先差額,但是回來(lái)申報(bào)的話,你是一般計(jì)稅的,不允許差額。