借應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除2 貸其他收益2
老師,單位有一個按進(jìn)項稅額加計抵減10%的稅收優(yōu)惠,是哪個政策呀?找來找去只找到生活服務(wù)業(yè)加計抵減15%的
老師,你好,有個進(jìn)項稅額10%加計抵減增值稅額的稅收優(yōu)惠政策,這個怎么做賬?
你好,請問現(xiàn)在最新物業(yè)公司有按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額加計10%,抵扣應(yīng)納稅額,這個稅收優(yōu)惠政策嗎?
老師好!22年進(jìn)項稅額有加計遞減優(yōu)惠政策,加計遞減的進(jìn)項稅額做不做納稅調(diào)增?謝謝!
老師,按照優(yōu)惠政策,加計抵減,多抵扣了進(jìn)項,這個數(shù)的會計分錄怎么做啊,少交了增值稅,就不會做了
老師好,研發(fā)費用加計扣除的備查資料中,研發(fā)人員名單和研發(fā)人員編制是一個項目做一個名單和編制還是把當(dāng)年的總得研發(fā)人員和編制做個表?
匯算清繳里面的期間費用表,需要把銷管財費用分別年合計金額填入嗎
個體戶經(jīng)營所得,個人所得稅,是在自然人電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報嗎
老師您好,我在做賬的過程當(dāng)中,接手了前任會計的賬,我發(fā)現(xiàn)管家婆里面應(yīng)付賬款里面有很多往來的期初數(shù)沒有,請問我怎么調(diào)賬?
老師,公司購買了2箱抽紙56元,用于老板辦公室及他的小餐廳,請問老師這56元怎么做賬,會計分錄怎么做呢
劃線的是不是錯了,應(yīng)該是庫存現(xiàn)金
匯算清繳24年有兩千多稅收滯納金,是不是要做調(diào)增呀
管理費用—福利費,關(guān)于職工的福利費,是否可以放在匯算清繳報表的A105050表格的職工福利費支出里面。
現(xiàn)在銀行貸款都需要打到第三方收款,相當(dāng)于你要貸這筆款,必須是你要付對方公司的貨款之類的,錢必須打到對方公司的賬戶,其實又沒有這邊筆款需要付,只是為了貸款虛構(gòu)的經(jīng)濟業(yè)務(wù),對于對方公司這筆款又屬于收入,這種為了貸款虛構(gòu)的經(jīng)濟業(yè)務(wù),有沒有稅務(wù)風(fēng)險和法律風(fēng)險?
老師,我在做 24 年匯算清繳。老師,我有一筆報銷,跨年了。這筆報銷差旅費22799.81 元,和業(yè)務(wù)招待費 1243.8 元,共計 24043.61 元。我是需要在 24 年匯算清繳納稅調(diào)減,25 年匯算清繳納稅調(diào)增對嗎[疑問]
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是按未減10%的金額結(jié)轉(zhuǎn),還是按抵減了10%的金額
未抵減的金額結(jié)轉(zhuǎn)即可