你好,可以的,這就是甲供材。
老師,我們是一般納稅人,提供建筑服務(wù),和甲方簽的合同中有甲供材部分,可以開3%工程款發(fā)票嗎?
老師:我們是施工方,我們與甲方的合同材料人工共65萬,我們接了后再分包給別人,我們分包給別人勞務(wù)是單獨簽清包工,我們與甲方簽合同時是不是也可以材料合同,勞務(wù)合同分開簽,然后我們開票給甲方勞務(wù)只需開3個點,工程施工服務(wù)開9個點。可以這樣嗎?
老師,我們是建安企業(yè),以清包工的形式與甲方簽訂一項安裝合同,我們給甲方開具了3%的建筑服務(wù)發(fā)票。我們可以讓勞務(wù)公司給我們開發(fā)票嗎?等于這項工程純?nèi)斯ざ际莿趧?wù)公司提供的
老師你好,我是電力安裝工程公司,一般納稅人,我跟甲方簽合同的時候合同上寫明了甲方提供材料,我方只負責(zé)施工,那我可以給他開具3%的發(fā)票嗎
老師,請教一下,我公司是一般納稅人,跟甲方簽訂的包工包料合同,但是合同里有一條是甲方提供水電,我可以開3個點的發(fā)票嗎?
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老師好,請問 2024年暫估成本168000.今年匯算清繳發(fā)票回來171500,差額3500,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,把去年的賬沖掉重新做賬,主營業(yè)務(wù)成本就掛著3500,但是今年還沒有收入,利潤表就很奇怪,這樣做對嗎?,謝謝
公司的進項發(fā)票內(nèi)容是黃金3萬多咋做賬,老師
其他應(yīng)收款需要錄點期初,對應(yīng)科目是什么,光錄一個好像期初不平
老師,我單位收到一張專票,主要要退貨,對方給部分沖紅,那我進項是按點子稅務(wù)局那里進項入賬,?
請問一下要填業(yè)務(wù)招待費,匯算清繳需要填那些表呢
在當(dāng)?shù)匮a辦好營業(yè)執(zhí)照了,多久國家企業(yè)信息公示系統(tǒng)不顯示營業(yè)執(zhí)照作廢聲明
老師,我們公司買的自動彎管機,切割機,單價在10萬以上,這種我應(yīng)該歸入機械設(shè)備按10年折舊,還是歸入與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的器具,工具按5年折舊呢
這兩道題的答案感覺矛盾了啊,到底產(chǎn)品成本是否包含銷售預(yù)算
老師,生產(chǎn)制造業(yè)車間安裝的排煙的 ,價值19萬,應(yīng)該按幾年折舊呢
老師,甲供材就是可以選擇簡易計稅,是嗎?這種類型的還有需要什么注意的嗎?可以大致給我說一下嗎?
哦對的是的,留存好合同等待被查,因為現(xiàn)在不需要備案了,之前是需要備案的。
發(fā)票按照簡易計稅,3%的來開就行。
老師,我開具了簡易計稅的增值稅發(fā)票,那我取得的進項票是不能抵扣這部分簡易計稅的稅額的是嗎?也就是說一般納稅人開具100萬的簡易計稅的發(fā)票,這部分增值稅是必須交的嗎?
對的是的,如果你是建筑行業(yè)的,可以簡易計稅,差額交稅。
收入減去成本這個余額除以1.03乘以3%來繳納。
那如果合同價是200萬,甲供材,我就給甲方開具200的建筑施工發(fā)票,然后我的人工成本是160萬,機械成本是20萬,我就用余額20萬除以1.03乘以0.03來繳納增值稅對嗎?
對的是的,是這么做的。