,你好,應收賬款的借方為955585.90
應收賬款借方負數(shù),反應到預收賬款是在借方還是貸方
你好老師,預收客戶款項是貸:預收賬款,如果發(fā)現(xiàn)多收了,賬上記錄多收的部分,為什么是借方:預收賬款的負數(shù),然后貸方:主營業(yè)務收入負數(shù),關鍵不明白為什么是借方:預收賬款的負數(shù),老師幫忙分析一下,謝謝!
應收賬款借方為負數(shù)216822.16 預收賬款貸方為負數(shù)955585.90 那合并之后應收賬款的借方是多少?
請問預收賬款的貸方是負數(shù),那就表示是應該收回的賬款嗎,那意思就是預收賬款的貸方的負數(shù),可以在預收賬款的借方用正數(shù)表示對嗎
老師,請問一下應收賬款期末余額為借方負數(shù),需要調整到預收賬款,是調整到貸方?其他應收款期末余額為借方負數(shù),需要調整到其他應付款貸方?
公司從農(nóng)行轉出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結賬錄起初可以嗎
老師內賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內賬中途接賬,只有銀行余額和預收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進項發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應收款出納600借應收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務電話要求補個人所得稅,請問一下,稅務局是找公司還是個人?