借:原材料20000 ? ?應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項2600 貸:應(yīng)付票據(jù)22600
(1)企業(yè)從甲公司購入A材料一批,貨款20 000元,增值稅稅額2 600元,材料已驗收入庫,企業(yè)簽發(fā)并承兌一-張為期6個月的不帶息商業(yè)承兌匯票。 (2)企業(yè)從乙公司購入B材料- -批,貨款40 000元,增值稅稅額5 200元,材料已驗收入庫,企業(yè)簽發(fā)并經(jīng)開戶銀行承兌一張為期3個月的帶息銀行承兌匯票,并以存款支付承兌手續(xù)費400元。 (3)簽發(fā)給乙公司的帶息銀行承兌匯票年利率為6%,計提本月利息。 (4)企業(yè)6個月前簽發(fā)并承兌給甲公司的商業(yè)承兌匯票到期,以存款支付票據(jù)款。 (5)企業(yè)3個月前簽發(fā)并經(jīng)銀行承兌給乙公司的.帶息銀行承兌匯票到期,以存款如數(shù)支付票據(jù)本息,前2個月的利息已計提,第3個月的利息直接支付。 (6) 4個月前簽發(fā)并承兌的不帶息商業(yè)承兌匯票到期,企業(yè)無力付款,予以結(jié)轉(zhuǎn),票面價款36000元。
6月2日,甲企業(yè)從乙企業(yè)購入A材料一批,貨款20000元,增值稅2600元,材料已驗收入庫,甲企業(yè)簽發(fā)并承兌一張為期3個月的不帶息商業(yè)承兌匯票支付價稅款
2021年3月5日甲企業(yè)從乙公司賒購一批原材料,材料的不含稅價格為300萬元,增值稅稅額為39萬元,材料的運輸費為1萬元,材料尚未驗收入庫,甲公司開出一張承兌期為3個月到期的銀行承兌匯票。①2021年3月5日甲企業(yè)從乙公司賒購一批原材料②2021年3月10日材料驗收入庫③2021年6月5日商業(yè)匯票到期,甲公司承兌該商業(yè)匯票④2021年6月5日商業(yè)匯票到期,甲公司無力承兌該商業(yè)匯票
2021年3月5日甲企業(yè)從乙公司賒購一批原材料,材料的不含稅價格為300萬元,增值稅稅額為39萬元,材料的運輸費為1萬元,材料尚未驗收入庫,甲公司開出一張承兌期為3個月到期的銀行承兌匯票。①2021年3月5日甲企業(yè)從乙公司賒購一批原材料②2021年3月10日材料驗收入庫③2021年6月5日商業(yè)匯票到期,甲公司承兌該商業(yè)匯票④2021年6月5日商業(yè)匯票到期,甲公司無力承兌該商業(yè)匯票
2021年3月5日甲企業(yè)從乙公司賒購一批原材料,材料的不含稅價格為300萬元,增值稅稅額為39萬元,材料的運輸費為1萬元,材料尚未驗收入庫,甲公司開出一張承兌期為3個月到期的銀行承兌匯票,(1)2021年3月5日甲企業(yè)從乙公司賒購一批原材料(2)2021年3月10日材料驗收入庫(3)2021年6月5日商業(yè)匯票到期,公司承兌該商業(yè)匯票(4)2021年6月5日商業(yè)匯到期,甲公司無力承兌該商業(yè)匯票
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做