你好,你這個(gè)年初數(shù)據(jù)是哪里來(lái)的?
用友T3新建賬,幫期初余額已經(jīng)都錄入了,試算平衡了,出資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候期末是平的,起初不平,是什么原因
老師,請(qǐng)教一問(wèn)題,資產(chǎn)負(fù)債表試算不平衡,但是資產(chǎn)和科目余額表的資產(chǎn)能對(duì)上,負(fù)債和所有者權(quán)益也和科目余額表能對(duì)上,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)差異一般是什么原因。我該怎么做
年中建賬怎么填起初余額? 我填完起初余額,科目余額表試算平衡,資產(chǎn)負(fù)債表表試算不平衡,正好等于本年利潤(rùn),請(qǐng)教一下原因,謝謝
新建了一個(gè)賬套錄完期初余額 試算不平衡 但是對(duì)了數(shù)據(jù)和資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)也是一致的 而且賬套里根據(jù)我錄的期初余額自動(dòng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表和原本的資產(chǎn)負(fù)債表也一樣也是平的 還可能是哪些原因呢?
2019年12月資產(chǎn)負(fù)債表是平的,但是2020年1月科目余額表的期初余額不平,是什么原因呢?
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
1月實(shí)際報(bào)表跟建賬后的年初余額投不
雅詩(shī)。這個(gè)年初數(shù)據(jù)是去年12月末的余額。
對(duì),所以我應(yīng)該怎么讓我建 賬的報(bào)表跟實(shí)際報(bào)表的年初相投呢?
你好,你錄入的年初數(shù)據(jù)有嗎? 最好是根據(jù)他的明細(xì),你得錄入明細(xì)。
這個(gè)是銀行的截止22年1月的明細(xì)表,我2月開(kāi)始建賬,錄入期初數(shù)據(jù)應(yīng)該是1月31日本年本年累計(jì)余額51898.40元, 錄完后年初余額怎么出51898.40
年初數(shù)據(jù),你應(yīng)該看去年12月末的這個(gè)年初數(shù)據(jù)和期初數(shù)據(jù)不一樣。你需要分別錄入兩次的。