你好,是出借資金的利息收入嗎???
老師,我們公司是汽貿(mào)公司,給司機(jī)買車還提供借款,那應(yīng)收的利息怎么做賬務(wù)處理,實(shí)際收到怎么做賬務(wù)處理,之前的財(cái)務(wù)都是收到在做借銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入~利息,我現(xiàn)在補(bǔ)上確認(rèn)的怎么做賬務(wù)處理
老師,我們公司是汽貿(mào)公司,給司機(jī)買車還提供借款,那應(yīng)收的利息怎么做賬務(wù)處理,實(shí)際收到怎么做賬務(wù)處理,之前的財(cái)務(wù)都是收到在做借銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入~利息,我現(xiàn)在補(bǔ)上確認(rèn)的怎么做賬務(wù)處理,有人解決嗎?問(wèn)了沒人回復(fù)
老師,計(jì)提應(yīng)收利息怎么做賬,我做的是借應(yīng)收利息貸財(cái)務(wù)費(fèi)用紅字,實(shí)際收到利息怎么做賬,確認(rèn)收入又怎么做賬?
老師,想問(wèn)一下收到銀行利息該怎么做賬呢? 為什么我看到會(huì)計(jì)做的賬是 借銀行存款 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出(紅字)
老師,收到銀行利息怎么做分錄,是借:銀行存款貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用一利息收入,還是貸:利息凈支出紅字
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來(lái),并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無(wú)人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬(wàn)元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬(wàn)元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬(wàn)元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬(wàn)元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬(wàn)元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬(wàn)元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無(wú)期初余額,且在未來(lái)期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過(guò)Atm機(jī)存了3萬(wàn)元,我可以先做借款3萬(wàn),記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付賬款3萬(wàn),在記一個(gè)借:銀行存款3萬(wàn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn),
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說(shuō)他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說(shuō)明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
是呢老師
你好,是出借資金的利息收入 確認(rèn)利息收入的時(shí)候,借:其他應(yīng)收款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 實(shí)際收到利息的時(shí)候,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款?
出借利息每月計(jì)提應(yīng)收利息了呀,不是一次性還款,按月還
你好,出借利息每月計(jì)提應(yīng)收利息 借:其他應(yīng)收款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 就是這個(gè)分錄啊?
計(jì)提應(yīng)該是借應(yīng)收利息吧
你好,一般企業(yè)出借資金,取得的利息收入款項(xiàng)沒有收到是通過(guò)??其他應(yīng)收款? 科目核算才是的?
可我的本金已經(jīng)通過(guò)其他應(yīng)收款核算了
你好,就是因?yàn)楸窘鹗峭ㄟ^(guò)其他應(yīng)收款核算,那對(duì)應(yīng)的利息也應(yīng)當(dāng)通過(guò)? 其他應(yīng)收款核算才是啊?
那怎么能知道利息欠了多少?本金又欠了多少?
你好,可以在其他應(yīng)收款先設(shè)置本金,利息明細(xì)分別核算就可以解決啊?
那我現(xiàn)在已經(jīng)通過(guò)應(yīng)收利息核算了,而且走的借應(yīng)收利息,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用紅字,實(shí)際收到,借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收利息沒平,現(xiàn)在要怎么處理呢?
你好,你需要把你錯(cuò)誤的分錄紅沖。然后這樣處理才是的 確認(rèn)利息收入的時(shí)候,借:其他應(yīng)收款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 實(shí)際收到利息的時(shí)候,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款?
會(huì)計(jì)年度是上一年的,也可以沖紅嗎?
其他業(yè)務(wù)收入,財(cái)務(wù)費(fèi)用都沖紅處理?
你好,可以紅沖 涉及損益的科目,通過(guò)? 以前年度損益調(diào)整? 科目代替入賬就是了?
那我本月計(jì)提并沒有開票,提前交稅?
你好,有確認(rèn)利息收入嗎?
實(shí)際收到利息開票確認(rèn)收入
你好,實(shí)際收到利息開票確認(rèn)收入,那就在開具發(fā)票的時(shí)候申報(bào)納稅