不可以的,用不了的。
老師!我們是物業(yè)公司,我們商鋪有個酒店,他們住戶的停車費(fèi)我們每個月開給他們酒店名稱,結(jié)果這次他們說我們以后的發(fā)票開給他們一個電梯公司,這樣的發(fā)票可以開嗎?
老師,我們是房地產(chǎn)開發(fā)商,前期的電費(fèi)跟現(xiàn)在有一部分電費(fèi)不是公司名稱,有個人名義開的,也有其他公司名義開的,實(shí)際是公司出的,這種可以做費(fèi)用嗎?
老師,您好!我們電商行業(yè)有一個不是以公司名義開的店,是個人開的店,一些推廣費(fèi)用的發(fā)票,也只能開個人的發(fā)票,這個個人發(fā)票我們公司能用嗎
老師好!我們的收入有些是個人轉(zhuǎn)進(jìn)對公,我們開票只能開給個人是嗎?不能開給公司,如果是我們付給個人貨款,也就是應(yīng)付款打給個人賬戶,對方以公司的名義給我們開票可以嗎
老師,您好!想咨詢一下,我們有個個體戶客戶,付款是用個人開的,我們發(fā)貨是店名,這個開票要開給個人還是店名?需要什么資料?
公司章程在哪里查詢一下
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費(fèi)客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個怎么處理,是給客戶開票嗎?怎么處理收到的這筆錢
老師你好,老板有意要減資,注冊資本認(rèn)繳500萬,A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬,已實(shí)繳168萬;B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬?,F(xiàn)在要把兩個股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊資本只保留兩個股東實(shí)繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是負(fù)數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
老師,企業(yè)支付寶里的收入要做賬嗎?因?yàn)槎际且还P一筆的銷售收入,要在財(cái)務(wù)軟件里算作主營業(yè)務(wù)收入嗎?
你好,對的是的需要做賬的。
只要是你的貨款收入需要。
因?yàn)楣局耙恢睂儆谔潛p狀態(tài),但是現(xiàn)在只要有收入,就要做賬對吧,也是不會去繳納所得稅的吧?
只要你的利潤是虧損的,不需要繳納。
但是本期有收入就得入賬吧,
對的是的,需要正常做賬的。
那在電子稅務(wù)局里填寫的收入應(yīng)該跟本期做賬收入一致吧?有收入本期會有繳納所得稅,但應(yīng)該先彌補(bǔ)虧損對吧?
你好,需要填寫本期收入,如果你有利潤的話,填寫企業(yè)所得稅主表彌補(bǔ)虧損會自動給你帶出數(shù)據(jù)的,不用單獨(dú)填寫。
好的。我想問下可以用企業(yè)支付寶給別的公司的公戶轉(zhuǎn)錢嗎
可以的,可以這么做。