你好;? ?那這個開票是 誰來開票給客戶的。 是商戶開票出去。? 借銀行存款貸其他應(yīng)付款 ; 主營業(yè)務(wù)收入? ;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。? 借? ? 主營業(yè)務(wù)成本 貸 銀行存款? ??
資料:無錫海華股份有限公司為增值稅一般納稅人,20X9年2月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)2月3日銷售A產(chǎn)品100現(xiàn)給外地某商場,單價200元,價款2萬元,增值稅3200元,價稅合計(jì)23200元,產(chǎn)品已發(fā)出向銀行辦妥托收手續(xù) (2)2月8日,接到銀行轉(zhuǎn)來的托收承付結(jié)算憑證收款通知,收到外地某商場的前欠貸款23200元 (3)2月10日,銷售給外地的甲企業(yè)B產(chǎn)品1000件,貸款采用為妥收款結(jié)算方式,B產(chǎn)品單位銷價200元,價款總計(jì)20萬元,增值稅款32000元 (4)2月14日,外地甲企業(yè)所欠貸款改用商業(yè)匯票結(jié)算,收到匯款單位承兌的“商業(yè)承兌匯票”一份 (5)采用備抵法核算外賬損失: ①3月5日,上月已確認(rèn)并轉(zhuǎn)銷外地某商店的壞賬損失6000元收回,存入銀行 ② 3月10日,經(jīng)核實(shí),紅星商場經(jīng)營不善倒閉,所欠貸款10000元無法收回,經(jīng)批準(zhǔn)做壞賬損失處理 ③ 年終,“應(yīng)收賬款”賬戶余額600萬元,提取壞賬準(zhǔn)備的比例為5‰,“壞賬準(zhǔn)備”賬戶年初貸方余額為2萬元 要求:根據(jù)上述資料編制相關(guān)會計(jì)分錄
做外賣平臺服務(wù),怎么做會計(jì)憑證。例如流水收入100元,需返還給商戶85元,另外15元付兼職費(fèi)用13元,剩余兩元為公司營收,會計(jì)憑證怎么做給商家
4.王先生在2x20年注冊了一家公司,注冊資本是200萬元。成立當(dāng)年沒有任何業(yè)務(wù)收入。成立的第二年,營業(yè)收入140萬元。為了減少公司的開支,王先生一人身兼數(shù)職。王先生沒有會計(jì)經(jīng)驗(yàn),于是他根據(jù)一些原始憑證完成了兩年的賬務(wù)登記工作。依據(jù)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:1.2x20年的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):王先生投資200萬元成立公司,款項(xiàng)存入公司賬戶。2.2×21年的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購買辦公用品5萬元(2)公司支付王先生工資10萬元(由于2×20年沒有任何收入,王先生沒有給自己開工資)(3)發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)和咨詢費(fèi)等費(fèi)用共計(jì)25萬元(4)購買商品80萬元,以供出售(5)購買辦公用房28萬元(6)購買辦公用的車輛12萬元(7)獲取營業(yè)收人140萬元。王先生判斷自己公司兩年都虧損,沒有必要交所得稅和編制財(cái)務(wù)報(bào)表。于是,他完成登記賬簿工作后,就結(jié)束了全部會計(jì)工作。年末稅務(wù)部門來查賬,稅務(wù)部門認(rèn)為王先生公司的賬目混亂、有偷稅漏稅的嫌疑。王先生對稅務(wù)部門的論斷不服。問題:1.你如何看待稅務(wù)部門的結(jié)論2.分析王先生哪里做錯了3.該公司的會計(jì)工作存在什么問題4.該公司報(bào)表如何編
1、某事業(yè)單位發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)購買一臺不需要安裝的專用設(shè)備用于事業(yè)活動,其購入價款為22600元,款項(xiàng)以銀行存款支付。(2)開展經(jīng)營業(yè)務(wù),銷售給A公司一批產(chǎn)品,價款為7000元,增值稅為910元,收到不帶息的承兌期為2個月的商業(yè)承兌匯票一張,面值為7910元。(3)持有的不帶息的承兌期為2個月的商業(yè)承兌匯票到期,收到7910元并存入銀行。(4)開展事業(yè)活動,對外提供勞務(wù)應(yīng)收取款項(xiàng)23000元,該款項(xiàng)收回后不需上繳財(cái)政。(5)購入一批不需要安裝的設(shè)備,其價款為30000元,設(shè)備已通過驗(yàn)收。根據(jù)購買合同的規(guī)定,取得該設(shè)備時應(yīng)支付總價款的80%,金額為24000元,其余款項(xiàng)為扣留的質(zhì)量保證金;如設(shè)備無質(zhì)量問題,則在4個月后支付,款項(xiàng)均通過單位零余額賬戶支付政府會計(jì)的分錄怎么寫
楚原公司是一家副食品貿(mào)易批發(fā)公司,2x13年5月10日從外地酒廠購進(jìn)原酒噸,每噸6000元,共計(jì)計(jì)3000000元,增值稅稅率為13%,另供貨方墊A運(yùn)輸費(fèi)用40000元、增值稅稅率9%,楚原公司采用托收承付給算方式后算貨款。 ①收到銀行轉(zhuǎn)來的托收憑證,經(jīng)審核后,承付貨軟及運(yùn)費(fèi)。相關(guān)會計(jì)分錄如下 ②商品運(yùn)到,經(jīng)點(diǎn)驗(yàn)實(shí)收數(shù)量為510噸,溢余10噸,計(jì)價60000,原因待查,相關(guān)會計(jì)分錄如下 ③經(jīng)查原因,上述原酒溢余是供貨單位多發(fā),供貨方與楚原公司聯(lián)系,同意補(bǔ)作購進(jìn),貨款暫欠,根據(jù)供貨方補(bǔ)開的增值稅專用發(fā)票補(bǔ)付貨款及進(jìn)項(xiàng)稅額編制。請問老師,分錄怎么寫呢
請問一下,裝修公司購進(jìn)材料做賬入庫存商品還是原材料,或者其他什么科目吖?
老師一人公司要減資,已經(jīng)公示45天了,現(xiàn)在接下來需要什么材料?去哪找模板
老師,公司是小規(guī)模納稅人,上個季度沒有交納任何稅款,但是目前 有三張發(fā)票要作廢,在這個月重新開具。這樣跨季度的發(fā)票我應(yīng)該怎么處理。
稅報(bào)完了,我要改報(bào)表,可以重新更正嘛,這個不影響 嘛
老師,你好,公司生產(chǎn)產(chǎn)品需要經(jīng)過三個車間才能生產(chǎn)出成品,對外銷售,核算成本是采用逐步結(jié)轉(zhuǎn)分步法,例如第一車間料工費(fèi)合計(jì)數(shù),算出單價,是第二車間的期初數(shù)(領(lǐng)用數(shù)量乘單價)。第二車間料工費(fèi)合計(jì)后,算出單價,是第三車間的領(lǐng)用第二車間的期初數(shù)(領(lǐng)用數(shù)量乘單價)第三車間料工費(fèi)合計(jì)后算出單價,銷售數(shù)量乘以第三步的單價,結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣可以嗎??
老師您好,本來是繳稅的分錄,入錯管理費(fèi)用了,今年把憑證紅沖了,重新入,是入以前你年度損益調(diào)整嗎?
國外購進(jìn)貨物。需要申報(bào)繳納印花稅嗎
老師:你好??!實(shí)繳公司的股金轉(zhuǎn)給公司以外的個人,這個需要繳納什么稅嗎!這轉(zhuǎn)讓可行嗎?后面轉(zhuǎn)讓完了現(xiàn)在要把這個股金(社會自然人股)轉(zhuǎn)到法人個人名下,這個有什么風(fēng)險嗎?或者需要繳納什么稅嗎?
老師,我公司4月賣一臺設(shè)備70000元有問題,7月重新給客戶發(fā)一臺設(shè)備,怎么做賬
老師,我5 、6 月份開出的票,對方現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)公司名字有個字寫錯了,但查詢發(fā)票狀態(tài)顯示:已退稅 那接下來我怎么弄呢
都不開票
個人吃個小吃不用開發(fā)票,跟美團(tuán)外賣平臺一樣的
?你好;? ???借銀行存款貸其他應(yīng)付款 ; 主營業(yè)務(wù)收入? ;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。? 借? ? 主營業(yè)務(wù)成本 貸 銀行存款? ? ? ; 支付商戶 :借其他應(yīng)付款貸銀行存款? ?
借 主營業(yè)務(wù)成本就是付給兼職的工資是吧
主營收入包含兼職費(fèi)用嗎?
?你好;是的。? ? 就是包括兼職費(fèi)用的??
謝謝思羽老師哦
沒事的;希望能幫到你; 滿意請給予評價??