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請(qǐng)問上一年的其他應(yīng)收款多記了三百塊錢該如何處理

2022-03-15 10:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-15 10:55

你好,上一年的其他應(yīng)收款多記了三百塊錢,需要沖銷多計(jì)入的金額?

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快賬用戶1713 追問 2022-03-15 11:04

請(qǐng)問怎么沖銷,會(huì)計(jì)分錄該怎樣做呢?

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齊紅老師 解答 2022-03-15 11:04

你好,你之前做的其他應(yīng)收款分錄是???

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快賬用戶1713 追問 2022-03-15 11:06

借其他應(yīng)收貸事業(yè)收入,比發(fā)票多記了三百

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齊紅老師 解答 2022-03-15 11:07

你好 借:事業(yè)收入?300,貸:其他應(yīng)收款? 300

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你好,上一年的其他應(yīng)收款多記了三百塊錢,需要沖銷多計(jì)入的金額?
2022-03-15
借其他應(yīng)收款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
2025-07-08
法定代表人打給公司的款項(xiàng),應(yīng)視情況計(jì)入公司賬戶,做實(shí)收資本或增加資本公積。已有大額其他應(yīng)付款,需明確用途,如無實(shí)際業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng),應(yīng)調(diào)整為實(shí)收資本或資本公積。后續(xù)打款,同樣需明確性質(zhì),按相應(yīng)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則處理,確保財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確反映公司資金變動(dòng)。
2024-09-14
是的,你這個(gè)要是借款給股東不是用于公司年底不還,有需要按分紅交20%個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)
2021-03-11
你好,這個(gè)要么就收回錢來,要么就只能先掛著。 你也可以計(jì)入到營業(yè)外收支來把它做平。
2024-12-23
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