您好 借:原材料 700*220=154000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 154000*0.13=20020 貸:應(yīng)付賬款
(5)向A公司購(gòu)入乙材料200千克,單價(jià)100元,材料入庫(kù),貨款2萬(wàn)元暫欠怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄 (6)向B公司購(gòu)入丙材料300千克,單價(jià)120元,材料入庫(kù),貨款36000元暫欠
向H公司購(gòu)入甲材料2000千克,90元/千克,增值稅稅率13%,開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票支付款項(xiàng)
向H公司購(gòu)入乙材料700千克,單價(jià)220元/千克,增值稅稅率13%,暫欠款項(xiàng)
從森達(dá)工廠購(gòu)入甲乙丙三種材料,甲材料1750千克,每千克40元;乙材料1050千克,每千克32元;丙材料700千克,每千克16元。增值稅稅率13%,材料已驗(yàn)收入庫(kù),貨款未付。
編寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄:從森達(dá)工廠購(gòu)入甲乙丙三種材料,甲材料1750千克,每千克40元;乙材料1050千克,每千克32元;丙材料700千克,每千克16元。增值稅稅率13%,材料已驗(yàn)收入庫(kù),貨款未付。
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開(kāi)具發(fā)票嗎?開(kāi)什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開(kāi)?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過(guò)30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購(gòu)的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)老板拿走的錢(qián)怎么做分錄,是不是取決于有沒(méi)有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒(méi)有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,