你好,那你們只能按照3%來抵扣增值稅。 差額的那一部分,可以要求對方少收你們一部分錢。
老師,請問我公司是小規(guī)模納稅人,屬勞務派遣公司今年享受國家政策一直給對方開的是建筑服務勞務費,稅率1%,現(xiàn)在對方公司要求再簽一份合同,稅率開票3%,能開3%的票嗎?
老師你好,請問一下我公司是工程公司,是一般納稅人,9%的增值稅,現(xiàn)在和一個小規(guī)模勞務公司簽約合同,但是這9%的增值稅是勞務派遣公司承擔,對方公司只能開具3%的增值稅,其中6%的稅怎么弄?
你好!我公司是勞務公司資質(zhì),但是現(xiàn)在做了一個包工包料的項目,甲方提出需要開9個點的增值稅專用發(fā)票!請問勞務公司具備包工包料開9個點的增值稅發(fā)票資格嗎?
老師你好麻煩問一下,跟甲方公司簽合同簽的是開9%稅率的增值稅專用發(fā)票,但是后來用了兩個公司分別開了13%和3%,請問要怎么算讓綜合稅率在9%
老師,我們公司是一般納稅人,向不同企業(yè)提供勞務派遣服務,請問公司提供勞務派遣服務是否可以按不同的合同分別選擇簡易計稅方法或一般計稅方法計繳增值稅
老師,請問24年異地預繳的所有金額合計,可以在哪里導出?24年工商年報納稅總額需要填寫
增值稅申報表填無票收入,下月怎么沖紅
老師,含稅金額是貨款加著票點的對嗎
老師您好,因2024年社?;鶖?shù)上漲,在2025.03月補提、補繳了上漲社保,可是在3月個稅申報里,沒有扣除,是在4月工資申報扣除的。請問4月里賬務處理要怎么做?
你好老師,領(lǐng)導讓我們按利潤的10%計提盈余公積,是本月凈利潤嗎?分錄怎么做?我們月末都是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了
老師的車租給學校用,每年支付他租車費5000元。這個要不要登記個稅?他沒給學校開發(fā)票。
老師,個人和公司要收購另外一家公司,需要什么資料
工商年報中的年繳費基數(shù)是指本年度每個月的社保繳費基數(shù)的合計數(shù)對嗎?比如說月工資是3000,繳費基數(shù)4879是按照4879統(tǒng)計還是3000統(tǒng)計呢
老師你好,本公司借對方公司的錢,對方公司不讓做借款,本公司該怎么合理的借入對方的錢?
公司銷售貨物,銷售方付款運輸公司,造成貨物損失,運輸公司給招銷售方賠償款,銷售方是否開票給運輸公司
如果是外地工程,辦理外經(jīng)證,繳稅是本地繳納還是外地繳納?
你好在異地預繳的。
本地是不用再繳納是嗎?
本地回來自己正常申報繳納就可以的,之前遇到的可以抵扣。
也就是你需要申報兩次,外地一次,本地一次。
外地開票并預繳稅款,本地申報但并不繳納稅款,是這個意思嗎?
你好,如果你已經(jīng)預繳全了的話,是這么做的,因為你回來申報的時候是需要減去預繳再交稅的。
預繳只是增值稅嗎?
增值稅、附加稅、印花稅、所得稅都需要繳納的。
好的好的,謝謝老師
不要客氣,工作愉快。