同學(xué)你好,是這樣的,多支付的100萬相當(dāng)于銀行借款利息
售后回購實(shí)質(zhì)是融資行為 實(shí)際收到的款項(xiàng) 是不是就是出售的價(jià)款 回購價(jià)就是我把融到的對方資金和利息 一起再還回去 出售的時(shí)候,收到的實(shí)際價(jià)款借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 回購期間內(nèi)按期計(jì)提利息 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 最后回購的時(shí)候 借:其他應(yīng)付款(本金+利息) 貸:銀行存款 回購價(jià) 是這樣理解嗎?
老師,你好,公司有一筆收入為利息收入,借:銀行存款100 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用100,可公司實(shí)際入賬憑證為借:銀行存款100 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-100。我知道兩個(gè)分錄反映的都是一件事,但是不知道這樣操作的實(shí)際用意是什么!為什么要紅沖財(cái)務(wù)費(fèi)用,記入財(cái)務(wù)費(fèi)用貸方不也是一樣減少了財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?
請問老師我們跟銀行做了一筆貸款。半年歸還。分錄是不是:借:銀行存款,貸方:短期借款 財(cái)務(wù)費(fèi)用-應(yīng)付利息,這樣做對嗎?然后什么每個(gè)月支付利息的時(shí)候,再借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-應(yīng)付利息 貸:銀行存款。
老師,附有追索權(quán)的應(yīng)收賬款的保理為什么后邊要借:財(cái)務(wù)費(fèi)用100,貸:短期借款100 ,我們實(shí)際收到銀行借款不是900嘛,意思是還款的時(shí)候要還銀行1000萬嗎?
老師,我們當(dāng)時(shí)向銀行貸款打到了A賬戶,現(xiàn)在銀行詢含里面有銀行借款這一欄,這個(gè)借款行號是不是就是我們收到錢的賬號?另外到年底的時(shí)候這筆借款還沒還,這個(gè)余額里面要顯示當(dāng)時(shí)借款的金額嘛,因?yàn)檫@個(gè)賬戶年底實(shí)際金額是1000多,但是借款金額是一億,這有關(guān)系嘛?
老師好,我們技術(shù)部負(fù)責(zé)人說,他們?nèi)齻€(gè)月研發(fā)一個(gè)項(xiàng)目,然后會申請軟著,這樣的話,我要怎么做會計(jì)分錄啊
老師請問下 公司經(jīng)營的展覽場館,場館內(nèi)買的桌子椅子等其他易耗品屬于運(yùn)營部門的計(jì)入什么科目,銷售人員的固定資產(chǎn)折舊需要計(jì)入到銷售費(fèi)用嗎還是管理費(fèi)用
各位老師大家好,利潤率怎么算的呢,請各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
進(jìn)出口的公司工商年檢要填寫報(bào)關(guān)資料,去哪里找?
我是公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 我們公司目前是私企剛成立沒多久,以vr設(shè)備體驗(yàn)為主,設(shè)備已經(jīng)采購了一部分,款沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個(gè)新公司,國企占20% 我們占80%。 問題一、關(guān)于已付出去的設(shè)備款怎么操作合理 1、已付款的設(shè)備款到時(shí)候可以再賣給合資公司可以嗎(平進(jìn)平出?) 2、把已經(jīng)付過的款供應(yīng)商先退給我們,我們以合資公司的名義再去買這批設(shè)備 3、或者簽一個(gè)三方轉(zhuǎn)移協(xié)議? 問題二、前期我們公司的成本(包括人工、工程款、設(shè)計(jì)費(fèi)等) 1、可以轉(zhuǎn)移到合資公司嗎以什么方式
公司電車報(bào)銷充電費(fèi)應(yīng)計(jì)入什么科目
老師,應(yīng)交稅費(fèi)等于銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額,那我這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)怎么不對呢
老師,咨詢個(gè)問題,公司是汽車4S店,上游車企進(jìn)貨價(jià)是一輛車10萬,然后給往另外一個(gè)賬戶返1萬,車企只給開9萬的發(fā)票,等下次進(jìn)貨時(shí)再用這個(gè)戶里的一萬打給車企抵車款,想問下,收到這1萬和下次進(jìn)貨再打給車企這1萬時(shí)該怎么賬務(wù)處理
我公司是一般納稅人,小微企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)制度,24年6月成立進(jìn)行做賬,2025年5月才收到24年1至5月建廠的相關(guān)材料,表明在建工程金額有80萬應(yīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)廠房,2024年6月到今年5月份共計(jì)12個(gè)月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊未計(jì)提,現(xiàn)在5月份要補(bǔ)計(jì)提28116.51元。如果計(jì)入制造費(fèi)用,肯定會影響本月單位成本單價(jià),可以計(jì)入到管理費(fèi)用去,只去影響本月的利潤嗎?5月這個(gè)月我是按正常的計(jì)提。
老師,想請教這道題。C選項(xiàng)怎么不對呢?是因?yàn)槭墙鹑谫Y產(chǎn)嗎?所以不用公允。
也就是說雖然我們收到900萬,但是加上利息要還銀行1000萬,對嗎?
同學(xué)你好,是的,理解的沒錯(cuò)
好的,謝謝
不用客氣,祝你學(xué)習(xí)順利。如果有幫助,請給個(gè)好評,謝謝