您好 取得辦公用品發(fā)票報(bào)銷 借:管理費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)付款-老板
現(xiàn)在是一家新公司的會(huì)計(jì),這家公司去年五月成立,到現(xiàn)在還在籌建期,我沒(méi)來(lái)之前一直是代理公司申報(bào)納稅,但老板這一年的發(fā)票沒(méi)有給代理公司,并且一直都是零申報(bào),現(xiàn)在我也給公司新開(kāi)賬補(bǔ)做這一年來(lái)的賬本,我想問(wèn)一下1.我是不是只需要補(bǔ)做賬就行了,2.我發(fā)現(xiàn)有一些費(fèi)用不是公司的,而是老板個(gè)人負(fù)擔(dān)的,但老板要求入賬,入賬后不是要調(diào)增嗎,但之前代理公司已經(jīng)零申報(bào)了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?也要自己做匯算表調(diào)增上去嗎?然后再到稅務(wù)局說(shuō)明?還是應(yīng)該怎么處理呢?
老師您好,公司2017年成立,公司開(kāi)業(yè)期間,前會(huì)計(jì)把開(kāi)辦費(fèi)直接計(jì)入了“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”,然后按5年攤銷,每月攤銷入“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”,我是2019年接手,也按前會(huì)計(jì)的攤銷方式一直如此賬務(wù)處理,但2020年因疫情關(guān)系,企業(yè)基本沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入,繼續(xù)按此方式攤銷,導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)成本數(shù)額過(guò)大,我覺(jué)得這樣不合理,我是否應(yīng)該把今年的攤銷額轉(zhuǎn)計(jì)入“管理費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi)”?明年匯算清繳時(shí),是否要把今年攤銷額作稅額調(diào)增?
老師,我想問(wèn)一下,如果做內(nèi)賬的話,那公司有兩年沒(méi)有請(qǐng)會(huì)計(jì),然后我要之前的費(fèi)用報(bào)銷單和銀行流水,該怎么弄呢?老板要我把這兩年的帳全部理一遍,我應(yīng)該從哪里下手呢?他外帳已經(jīng)請(qǐng)了,代辦公司
入職一家新辦公司當(dāng)會(huì)計(jì),辦公司基本沒(méi)有任何辦公用品,需要會(huì)計(jì)去采購(gòu)辦公用品,然后找老板報(bào)銷,最后老板直接把報(bào)銷的費(fèi)用微信轉(zhuǎn)賬給會(huì)計(jì)了,怎么做賬務(wù)處理呢?
我們的人報(bào)銷費(fèi)用,實(shí)際報(bào)銷是買辦公用品100元,沒(méi)有發(fā)票,然后拿餐費(fèi)發(fā)票抵報(bào)銷,報(bào)銷單票面上寫(xiě)餐費(fèi),金額200,然后拿鉛筆在報(bào)銷單票面寫(xiě)實(shí)際費(fèi)用是辦公用品,金額100,我們的老板就從公戶給報(bào)銷的人打報(bào)銷款100元,然后會(huì)計(jì)入賬也是入100元,費(fèi)用是餐費(fèi)。這個(gè)報(bào)銷單的鉛筆寫(xiě)的東西也不擦掉。這個(gè)報(bào)銷流程合理嗎?如果不合理應(yīng)該怎么做?
你好我們有兩個(gè)公司,不同的法人,A公司收款,B公司付款,然后票也是 A公司收了,B公司開(kāi)了成本票出去,這種怎么做賬呢,票怎么辦
老師,自然人電子稅務(wù)局里的累計(jì)收入怎么導(dǎo)出來(lái)
公司更改名稱影響發(fā)票抵扣嗎
@董孝彬老師,感謝回復(fù)。
老師,您好,我有個(gè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),以前是個(gè)體戶,從2023年開(kāi)始教育局要求我們把營(yíng)業(yè)執(zhí)照改為有限公司了,但是財(cái)務(wù)這塊一直沒(méi)有做,網(wǎng)上報(bào)稅一直是零報(bào),我現(xiàn)在想把賬去做起來(lái),但是我們這個(gè)屬于小機(jī)構(gòu),就幾個(gè)老師,老板也只有一個(gè),這樣的財(cái)務(wù)這塊的賬要怎么做呢?
去年6月買的399實(shí)操課,只可以免費(fèi)一年嗎?那送的校長(zhǎng)vip,可以永久免費(fèi)嗎
老師,您好!我們私企是汽車行業(yè),租賃了15年的大樓準(zhǔn)備改造裝修為汽車城,裝修期為半年。我是商業(yè)會(huì)計(jì),老板要招聘一位建筑會(huì)計(jì)來(lái)做改造工程的賬 ,我不知道我們兩人怎么去做一套財(cái)務(wù)賬?
第3問(wèn)中 答案里畫(huà)紅線的地方 這個(gè)代表的是什么 不應(yīng)該+250的折舊抵稅嗎
老師,我們是建筑工程類幫忙做做小的改造,建筑公司把活包給我們,他開(kāi) 9個(gè)點(diǎn)票,收取我15 個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi),然后我開(kāi)給他 3個(gè)點(diǎn)的票,請(qǐng)問(wèn)下他需要繳納稅費(fèi)
對(duì)于以前年度計(jì)提的費(fèi)用現(xiàn)在已支付但是無(wú)法取得發(fā)票怎么處理
一直掛賬其他應(yīng)付款嗎?
后期單位有錢了還給老板啊 借:其他應(yīng)付款-老板 貸:銀行存款
還給老板要從銀行轉(zhuǎn)賬給老板做原始憑證嗎?
不明白您說(shuō)的做原始憑證什么意思
最后一筆分錄下面要附原始憑證啊
最后一筆分錄下面有銀行轉(zhuǎn)賬回單啊
公司沒(méi)有出納
沒(méi)有出納 那誰(shuí)付款呢?不管誰(shuí)付款 都有銀行回單啊