增值稅稅額需要計(jì)入委托加工物資成本。
老師,某企業(yè)為小規(guī)模納稅人,5月初委托乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)代為加工一批屬于應(yīng)稅銷售品,支付不含增值稅的加工費(fèi)10萬(wàn)元,增值稅稅額1.3萬(wàn)元,為什么增值稅稅額不計(jì)入委托加工物資成本?他不是小規(guī)模納稅人沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,小規(guī)模納稅人委托一般納稅人加工物資,支付不含稅加工費(fèi)10萬(wàn)元,增值稅1.3萬(wàn)元。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下怎么做分錄
【多選題】委托加工業(yè)務(wù)中,一般納稅人委托加工物資收回后直接對(duì)外出售的,應(yīng)計(jì)入委托加工物資成本的有()(2021年)A.增值稅B.消費(fèi)稅C.收回的運(yùn)費(fèi)D.加工費(fèi)【單選題】甲公司為一般納稅企業(yè),2月末委托乙公司加工一批消費(fèi)稅應(yīng)稅消費(fèi)品,材料成本為800萬(wàn)元,加工費(fèi)為50萬(wàn)元(不含稅),受托方適用的增值稅率為13%,受托方代收代繳的消費(fèi)稅為40萬(wàn)元。該批材料加工后,委托方直接用于出售,則該批材料加工完畢入庫(kù)時(shí)的成本為()萬(wàn)元(2021年)A.800B.890C.994D.944
1.目的:練習(xí)委托加工業(yè)務(wù)消費(fèi)稅應(yīng)納稅額計(jì)算。2.資料:甲企業(yè)委托乙企業(yè)(均為增值稅一-般納稅人)加工一批化妝品,甲企業(yè)提供成本為30萬(wàn)元的材料,支付給Z企業(yè)加工費(fèi)5萬(wàn)元。已知化妝品適用消費(fèi)稅稅率10%。游3.要求:分別計(jì)算甲、乙企業(yè)各自應(yīng)納的消費(fèi)稅和增值稅。
1.目的:練習(xí)委托加工業(yè)務(wù)消費(fèi)稅應(yīng)納稅額計(jì)算。2.資料:甲企業(yè)委托乙企業(yè)(均為增值稅一般納稅人)加工一批化妝品,甲企業(yè)提供成本為30萬(wàn)元的材料,支付給乙企業(yè)加工費(fèi)5萬(wàn)元。已知化妝品適用消費(fèi)稅稅率10%。3.要求:分別計(jì)算甲、乙企業(yè)各自應(yīng)納的消費(fèi)稅和增值稅。
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬(wàn),借方105萬(wàn),個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬(wàn),納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎