同學(xué)您好,一般是按勞務(wù)收入報(bào)稅
老師 那個(gè)兼職給某個(gè)公司代賬 這個(gè)算是工資還是勞務(wù)報(bào)酬
兼職人員報(bào)個(gè)稅填哪里?是工資薪金還是勞務(wù)報(bào)酬
個(gè)人兼職代賬,收的代賬費(fèi)是算工資還是勞務(wù)收入,報(bào)個(gè)稅是報(bào)工資薪酬還是勞務(wù)報(bào)酬
兼職的員工工資按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)還是工資薪金申報(bào)?兼職的員工是按單結(jié)算的,一般每個(gè)月都有收入
兼職人員工資是算工資薪酬還是勞務(wù)報(bào)酬
老師,我問(wèn)下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
老師,每個(gè)月2000元,這種有減免嗎,
沒(méi)有的,但匯算清繳可扣5000就沒(méi)有稅負(fù)了
匯算清繳要把這個(gè)勞務(wù)重新報(bào)嗎
不是重報(bào),是合計(jì)加總,匯算清繳,多退少補(bǔ)
就是工資和勞務(wù)報(bào)酬,加在一起在報(bào)一遍
是的,總收入-總扣除,重新算應(yīng)納稅,與已納稅比較多退少補(bǔ)
老師,麻煩問(wèn)一下,如果只有工資,每個(gè)月3000,一年36000,還需要匯算清繳嗎
同學(xué)您好,這個(gè)不需要的
老師,麻煩問(wèn)一下,多少以下不需要匯算清繳
12萬(wàn)年收入以下不需要
好的謝謝老師
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