你好需要計(jì)算做好了給你

甲公司2017年12月31日應(yīng)收乙公司賬款的賬面余額為327000元,其中27000元為累計(jì)未付的利息,票面利率9%。乙公司由于連年虧損,現(xiàn)金流量不足,不能償付應(yīng)于2017年12月31日前支付的應(yīng)付賬款。經(jīng)協(xié)商,于2017年末進(jìn)行債務(wù)重組。甲公司同意將債務(wù)本金減至250000元,免去債務(wù)人所欠的全部利息,將利率從9%降低至5%,并將債務(wù)到期日延至2019年12月31日,利息按年支付。甲公司己對該項(xiàng)應(yīng)收賬款計(jì)提了40000元壞賬準(zhǔn)備。要求:根據(jù)上述資料,做出甲公司的相關(guān)賬務(wù)處理。
甲公司2017年12月31日應(yīng)收乙公司賬款的賬面余額為327000元,其中27000元為累計(jì)未付的利息,票面利率9%。乙公司由于連年虧損,現(xiàn)金流量不足,不能償付應(yīng)于2017年12月31日前支付的應(yīng)付賬款。經(jīng)協(xié)商,于2017年末進(jìn)行債務(wù)重組。甲公司同意將債務(wù)本金減至250000元,免去債務(wù)人所欠的全部利息,將利率從9%降低至5%,并將債務(wù)到期日延至2019年12月31日,利息按年支付。甲公司己對該項(xiàng)應(yīng)收賬款計(jì)提了40000元壞賬準(zhǔn)備。要求:根據(jù)上述資料,做出甲公司的相關(guān)賬務(wù)處理。
甲公司2017年12月31日應(yīng)收乙公司賬款的賬面余額為327000元,其中27000元為累計(jì)未付的利息,票面利率9%。乙公司由于連年虧損,現(xiàn)金流量不足,不能償付應(yīng)于2017年12月31日前支付的應(yīng)付賬款。經(jīng)協(xié)商,于2017年末進(jìn)行債務(wù)重組。甲公司同意將債務(wù)本金減至250000元,免去債務(wù)人所欠的全部利息,將利率從9%降低至5%,并將債務(wù)到期日延至2019年12月31日,利息按年支付。甲公司己對該項(xiàng)應(yīng)收賬款計(jì)提了40000元壞賬準(zhǔn)備。要求:根據(jù)上述資料,做出甲公司的相關(guān)賬務(wù)處理。
甲公司2017年12月31日應(yīng)收乙公司賬款的賬面余額為327000元,其中27000元為累計(jì)未付的利息,票面利率9%。乙公司由于連年虧損,現(xiàn)金流量不足,不能償付應(yīng)于2017年12月31日前支付的應(yīng)付賬款。經(jīng)協(xié)商,于2017年末進(jìn)行債務(wù)重組。甲公司同意將債務(wù)本金減至250000元,免去債務(wù)人所欠的全部利息,將利率從9%降低至5%,并將債務(wù)到期日延至2019年12月31日,利息按年支付。甲公司己對該項(xiàng)應(yīng)收賬款計(jì)提了40000元壞賬準(zhǔn)備。要求:根據(jù)上述資料,做出甲公司的相關(guān)賬務(wù)處理。
.甲公司2017年12月31日應(yīng)收乙公司賬款的賬面余額為327000元,其中27000元為累計(jì)未付的利息,票面利率9%。乙公司由于連年虧損,現(xiàn)金流量不足,不能償付應(yīng)于2017年12月31日前支付的應(yīng)付賬款。經(jīng)協(xié)商,于2017年末進(jìn)行債務(wù)重組。甲公司同意將債務(wù)本金減至250000元,免去債務(wù)人所欠的全部利息,將利率從9%降低至5%,并將債務(wù)到期日延至2019年12月31日,利息按年支付。甲公司己對該項(xiàng)應(yīng)收賬款計(jì)提了40000元壞賬準(zhǔn)備。要求:根據(jù)上述資料,做出甲公司的相關(guān)賬務(wù)處理。
沒有稅費(fèi)支付記錄,海關(guān)繳款書不顯示
老師有一張專票金額幾百元。稅額幾塊錢?,F(xiàn)在客戶要求改成普票。那我這個(gè)專票需要沖紅重新做嗎?上個(gè)月開的。
進(jìn)銷存的采購單,是寫積分前的價(jià)格還是積分后的價(jià)格
哪些普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)哪些專票不可以進(jìn)項(xiàng)?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請問四川初級會計(jì)繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來銷項(xiàng)稅額又減去進(jìn)項(xiàng)稅額,可是,購進(jìn)稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時(shí),需要給這些主播申報(bào)個(gè)稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時(shí)間如果是4.1日,在計(jì)算稀釋每股收益的時(shí)候需要考慮時(shí)間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險(xiǎn)公司退了保費(fèi)2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
去年暫估了前幾個(gè)月的電費(fèi)和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會計(jì)準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進(jìn)銷存里出庫和入庫都錄入負(fù)數(shù)

