嗯,你好,如果你有了紅字信息表啦,你點(diǎn)發(fā)票填開(kāi),然后呢,選中專(zhuān)用發(fā)票,然后呢,上方有一個(gè)導(dǎo)入紅字信息表,你把這個(gè)紅字信息表導(dǎo)到發(fā)票里面,發(fā)票里面就會(huì)出來(lái)一個(gè)嗯,負(fù)數(shù)的一個(gè)金額。
老師,成品油專(zhuān)票上月紅沖,忘記打印銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票了,這個(gè)月把銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票打印出來(lái)了,但是狀態(tài)顯示已核銷(xiāo)待查證,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在該怎么操作?
你好,10月份有個(gè)三萬(wàn)的收入,但12月對(duì)方說(shuō)票稅號(hào)錯(cuò)了,我單位沖紅操作錯(cuò)誤,沒(méi)打印出來(lái)紅票,又開(kāi)了一張銷(xiāo)售票,結(jié)果這個(gè)三萬(wàn)就算銷(xiāo)售收入了,只能在1月沖紅,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月那三萬(wàn)會(huì)計(jì)分錄怎么做?一月沖紅成功又該怎么做呢?
你好老師,上個(gè)月開(kāi)錯(cuò)一張發(fā)票,這個(gè)月我沖紅,到了這一步,下一步該怎么操作呢
老師,夸月紅沖專(zhuān)票,這個(gè)應(yīng)該怎么紅沖,我把這張表也打印出來(lái)了,剩下的應(yīng)該怎么操作呢
老師,普票紅沖的話是不是也要開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,跟專(zhuān)票負(fù)數(shù)發(fā)票一樣操作嗎?普票紅沖還需要填寫(xiě)紅字信息表嗎?我上月開(kāi)出去的普票,現(xiàn)在人退回來(lái)了,我要紅沖,我打開(kāi)那張發(fā)票了,上面就有紅沖的字樣,我是怎么操作呢?
個(gè)人賣(mài)照片用不用交稅
您好!老師麻煩問(wèn)一下我印花稅是按照價(jià)款來(lái)交還是價(jià)稅合計(jì)金額繳納
老師我們第二季度有收入,但是4-6月一點(diǎn)成本票也沒(méi)有,申報(bào)第二季度稅后,會(huì)被查嗎?應(yīng)該沒(méi)事吧,就折磨一次
季度企業(yè)所得稅,比如第一季度利潤(rùn)累計(jì)50萬(wàn),總以前年度虧損彌補(bǔ)以后不用交所得稅了,第二季末累計(jì)利潤(rùn)30萬(wàn),也是從以前年度虧損彌補(bǔ),那么我這兩個(gè)季度一共從虧損里彌補(bǔ)了80萬(wàn)嗎?我總感覺(jué)哪里好像不太對(duì),怪怪的感覺(jué)…第二季度末其實(shí)累計(jì)數(shù)啊
老師,水電費(fèi)怎么分?jǐn)偟矫恳粋€(gè)產(chǎn)品上
我是自產(chǎn)自銷(xiāo)免稅,小規(guī)模專(zhuān)業(yè)合作社,要申報(bào)增值稅,有票收入20萬(wàn),無(wú)票收入50萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)增值稅報(bào)表怎么填?
老師,我問(wèn)下稅務(wù)局申報(bào)表錯(cuò)誤更正的問(wèn)題,第1個(gè)是最終更改后的報(bào)表,第2個(gè)和第4個(gè)是被更改的,后面顯示未作廢,這樣是對(duì)的嗎
老師,手續(xù)費(fèi)發(fā)票是增票可以抵扣增值稅嗎
老師,上個(gè)季度因?yàn)槔习鍥](méi)有拿流水和回單來(lái),做漏了幾次,怎么辦呢?要不要把電子稅務(wù)報(bào)表更正呢?還是這個(gè)季度補(bǔ)做就可以了呢
老師在嗎?請(qǐng)問(wèn)一下我們公司5月和6月的工資都沒(méi)發(fā),個(gè)稅申報(bào)是正常報(bào)還是零申報(bào)?
老師,我的信息表不知道為啥一直下載不下來(lái),好幾次都是這樣的
你那個(gè)信息表你填完之后上傳嗎。
我也不太清楚這樣操作合適不,但是開(kāi)票的感覺(jué)不是要導(dǎo)入紅字發(fā)票信息嘛,我也下載不下來(lái),就不知道怎么操作
我點(diǎn)了維護(hù),顯示的銷(xiāo)售方納稅人信息不存在,不知道怎么回事
老師,我操作成功了,是步驟有問(wèn)題
好滴,祝您生活愉快感謝五星好評(píng)