你好,21年6月的時(shí)候預(yù)提了8萬(wàn)獎(jiǎng)金,忘記沖銷了,現(xiàn)在的處理是 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:以前年度損益調(diào)整 年度匯算清繳的時(shí)候,工資薪金需要按沖銷之后的金額填寫。
21年的年終獎(jiǎng),21年沒(méi)有計(jì)提,22年1月計(jì)提了100萬(wàn),22年3月發(fā)放了100萬(wàn),這個(gè)100萬(wàn)個(gè)稅申報(bào)在哪個(gè)月?怎么申報(bào)?這個(gè)100萬(wàn)匯算清繳21年所得稅的時(shí)候能否作為工資薪金稅前扣除?
在21年6月的時(shí)候預(yù)提了8萬(wàn)獎(jiǎng)金,忘記沖銷了,現(xiàn)在這筆怎么做賬?年度匯算清繳需要怎么辦?
老師,我在20年12月份的時(shí)候沒(méi)有計(jì)提年終獎(jiǎng),但是在發(fā)放年終獎(jiǎng)的時(shí)候把這部分做進(jìn)了以前年度損益了,那這個(gè)匯算清繳的時(shí)候怎么把21年發(fā)放的年終獎(jiǎng)?wù){(diào)到20年
老師您好,如果做完21年匯算清繳之后,之后22年8月份又有發(fā)現(xiàn)21年的賬需要補(bǔ)充的,在22年8月做了筆以前年度損益的金額,那是需要更正21年匯算清繳還是說(shuō)可以到時(shí)做在22年匯算清繳
2023年度的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金忘記計(jì)提了,現(xiàn)在還沒(méi)有做匯算清繳,需要怎么做分錄?
只有住宿發(fā)票,沒(méi)有往返火車票,住宿費(fèi)能做差旅費(fèi)嗎
高新企業(yè),增值稅加計(jì)5%,造成企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額足夠,相對(duì)應(yīng)存貨不夠,可以要求增值稅一般納稅人開(kāi)具材料普通發(fā)票嗎?這樣帳務(wù)上提高材料成本。供貨方和本公司都是一般納稅人。
老師 你好 我想問(wèn)一下 個(gè)體戶怎么做帳報(bào)稅呢
公司現(xiàn)在要核算成本。以工單核算成本。比如我要核算5月的成本。我是核算5月份的計(jì)劃部下達(dá)的工單嗎?但是5月份的下達(dá)工單都還沒(méi)開(kāi)始做。還是說(shuō)我按生產(chǎn)部5月生產(chǎn)什么產(chǎn)品我就核算什么產(chǎn)品的成本。而且我要找一個(gè)新工單核算是吧。4月已生產(chǎn)的產(chǎn)品未完工的然后5月接著生產(chǎn)的這種工單我就不核算了對(duì)吧。到了6月,我核算5月的成本未完工的然后6月接著核算直到生產(chǎn)完工為止
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開(kāi)租金發(fā)票給我們,然后公司去代開(kāi),那請(qǐng)問(wèn)代開(kāi)產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來(lái),從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請(qǐng)問(wèn)公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒(méi)有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒(méi)有投入啊這怎么辦呢
圖片中營(yíng)業(yè)收入384億,營(yíng)業(yè)稅金及附加才3885萬(wàn),那么營(yíng)業(yè)稅金的稅率是多少?
忘記說(shuō)了,我們是小規(guī)模,還是貸以前年度損益調(diào)整嗎,怎么看沖銷后的金額
你好,小規(guī)模,跨年損益事項(xiàng)是通過(guò)?以前年度損益調(diào)整科目核算。 比如正常計(jì)提了20萬(wàn),沖銷多計(jì)提8萬(wàn),那沖銷后的工資就是12萬(wàn)了?
這個(gè)多計(jì)提的為什么是用未分配利潤(rùn)科目
你好,你單位是執(zhí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,導(dǎo)致沒(méi)有? ?以前年度損益調(diào)整? 科目 嗎?
是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整嗎
你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有? 以前年度損益調(diào)整? 科目 那沖銷多計(jì)提的獎(jiǎng)金的分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
那年度匯算清繳的時(shí)候我按什么表來(lái)做呢?
你好,按正常的匯算清繳表格填寫啊 比如正常計(jì)提了20萬(wàn),沖銷多計(jì)提8萬(wàn),那沖銷后的工資就是12萬(wàn)了?