你好這個(gè)是屬于2022年里面的
20年年末計(jì)提了年終獎(jiǎng),1月發(fā),2月申報(bào),申報(bào)所屬期填哪個(gè)月?好像只能填21年1月,那這樣是不是匯入了22年的匯算清繳?
請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)第三條,我單位21年的獎(jiǎng)金都是次年發(fā)放的,也就是22年6月份底之前,或者是7月后了。請(qǐng)問(wèn)22年發(fā)放21年的獎(jiǎng)金還能享受這個(gè)合并申報(bào)嗎?
你好,21年12月份忘記計(jì)提年終獎(jiǎng),22年發(fā)放了,在2月份申報(bào)個(gè)稅是一次性獎(jiǎng)金。請(qǐng)問(wèn)做賬是補(bǔ)計(jì)提獎(jiǎng)金,是2月份的費(fèi)用了嗎?
#提問(wèn)#22年計(jì)提并發(fā)放21年的獎(jiǎng)金、這個(gè)獎(jiǎng)金費(fèi)用所屬期是屬于22年的還是屬于21年的
21年的年終獎(jiǎng),21年沒(méi)有計(jì)提,22年1月計(jì)提了100萬(wàn),22年3月發(fā)放了100萬(wàn),這個(gè)100萬(wàn)個(gè)稅申報(bào)在哪個(gè)月?怎么申報(bào)?這個(gè)100萬(wàn)匯算清繳21年所得稅的時(shí)候能否作為工資薪金稅前扣除?
老師,銷售商品未收到款項(xiàng),未開票,申報(bào)納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負(fù)債表中,實(shí)收資本8萬(wàn),未分配利潤(rùn)-4.8萬(wàn),所有者權(quán)益是3.2萬(wàn),那么要交個(gè)稅嗎? 注冊(cè)資本是100萬(wàn),實(shí)繳了8萬(wàn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個(gè)企業(yè)打款,第一的款項(xiàng)剩余6000元,第二次對(duì)方開票是50000元,進(jìn)項(xiàng)稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項(xiàng)稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費(fèi)還有推廣費(fèi),取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào)附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的,按公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項(xiàng)目嗎?
材料一中,另支付的2萬(wàn)元運(yùn)費(fèi),不也是實(shí)木素板的成本么?,實(shí)木素板不是已經(jīng)繳納消費(fèi)稅了,這兩萬(wàn)為啥不能扣除
請(qǐng)問(wèn)老師,公司想幫助困難群眾,兒童幫扶需要怎么注冊(cè)業(yè)務(wù)范圍可以開票呢,內(nèi)容寫什么
老師,會(huì)計(jì)憑證錄入同一張憑證可以錄入多項(xiàng)業(yè)務(wù)內(nèi)容嗎?這有要求嗎?
印花稅計(jì)稅依據(jù)原則上是按照取得的進(jìn)項(xiàng),因?yàn)橛』ǘ愂且环N合同稅,你既然有業(yè)務(wù)進(jìn)來(lái)了,有發(fā)票進(jìn)來(lái)了,說(shuō)明已經(jīng)有了合同,但是實(shí)際工作當(dāng)中很多人會(huì)按照實(shí)際勾選的去交,我也想按照實(shí)際勾選去交有什么問(wèn)題嗎
外貿(mào)行業(yè)期末調(diào)匯是根據(jù)匯率來(lái)調(diào)整的嗎?具體匯率是依據(jù)月末最后一天的嗎?匯率在哪里查詢?
請(qǐng)問(wèn)所有的講義都是上傳到哪里的?