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老師你好,已經(jīng)認(rèn)證抵扣的發(fā)票稅額是什么分錄?認(rèn)證時借:庫存商品,應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅)貸應(yīng)付賬款

2022-03-09 15:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-09 15:46

購買庫存商品同時認(rèn)證發(fā)票的分錄是你寫的這樣

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快賬用戶2372 追問 2022-03-09 15:48

但是后來發(fā)現(xiàn)開錯了,要紅沖,進(jìn)來怎么做錄

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快賬用戶2372 追問 2022-03-09 15:49

已經(jīng)認(rèn)證的稅額需要借應(yīng)交稅費(轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額)貸應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-09 15:53

紅字沖銷該筆業(yè)務(wù)分錄 借:庫存商品? (紅字) 貸:應(yīng)付賬款?(紅字) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額)

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快賬用戶2372 追問 2022-03-09 15:56

應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅)不是多了嗎?轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額就會有余額有貸方余額了

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齊紅老師 解答 2022-03-09 15:58

你認(rèn)證了,貸方做轉(zhuǎn)出,相當(dāng)于將之前認(rèn)證的進(jìn)項對沖。對稅額的影響才為零

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快賬用戶2372 追問 2022-03-09 16:03

是這樣嗎?還需要做一步借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出)貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅嗎?

是這樣嗎?還需要做一步借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出)貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅嗎?
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快賬用戶2372 追問 2022-03-09 16:05

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就會有一個貸方余額的嗎?不為0?

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就會有一個貸方余額的嗎?不為0?
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齊紅老師 解答 2022-03-09 16:06

不需要做這一步了,最終結(jié)果一樣。

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快賬用戶2372 追問 2022-03-09 16:07

好的,那這個余額就不用管它了是吧?進(jìn)項稅額的余額

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齊紅老師 解答 2022-03-09 16:10

不用管,統(tǒng)計到二級明細(xì)科目就行了。

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購買庫存商品同時認(rèn)證發(fā)票的分錄是你寫的這樣
2022-03-09
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證
2022-06-24
你好!借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅
2024-01-15
你好對的,就是這樣子做。
2024-12-06
同學(xué),你好,分錄沒有問題,目前發(fā)票也沒有個認(rèn)證的期限 ,實際直接你認(rèn)證了也可以的,什么時候抵扣都可以的。
2021-09-26
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