購買庫存商品同時認(rèn)證發(fā)票的分錄是你寫的這樣
老師,我下邊這個對不對? 待認(rèn)證進(jìn)項稅額{進(jìn)項留底數(shù)額過大,所以暫不認(rèn)證抵扣} ??借:庫存商品 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 ???貸:應(yīng)付賬款 ???次月認(rèn)證抵扣時, ???借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 ???貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
老師好,請問以下兩種采購的賬務(wù)處理方法是對的嗎? 應(yīng)該怎么處理?謝謝 情況一: 采購時: 借: 庫存商品 100 應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 月末認(rèn)證后結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅: 借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 13 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅 13 發(fā)生采購?fù)素洠?借:應(yīng)付賬款 113 貸 :庫存商品 100 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 13 情況二:月末不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅 采購時: 借: 庫存商品 100 應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 發(fā)生采購?fù)素洠?借:庫存商品 -100 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅-13 貸 :應(yīng)付賬款 -113 收到紅字發(fā)票后做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅 13 貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 13
老師你好,購進(jìn)材料發(fā)票稅額做分錄是:借庫存商品,應(yīng)交稅(待扺扣進(jìn)項稅額)貸應(yīng)付賬款,認(rèn)證發(fā)票時借應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額)貸應(yīng)交稅費(待扺扣進(jìn)項稅額)可以嗎?還要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師你好,已經(jīng)認(rèn)證抵扣的發(fā)票稅額是什么分錄?認(rèn)證時借:庫存商品,應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅)貸應(yīng)付賬款
老師你好,我收到一張進(jìn)項票: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費 待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款 抵扣時:借:? 貸應(yīng)交稅費 待認(rèn)證進(jìn)項稅額 抵扣時借方寫什么?
酒店客房的垃圾袋計入銷售費用-易耗品還是計入主營業(yè)務(wù)成本比較合適?老師計入哪個比較合適呀?
酒店客房購買的垃圾袋計入哪個會計科目的二級明細(xì)
老師現(xiàn)在都是確認(rèn)式申報,是不是增值稅申報表直接把有票無票收入都填一起就可以了,也不用再單個填普票收入了
根號0.0024=0.049計算方法
老師,你好,企業(yè)的專戶可以跟基本戶在同一個銀行嗎
老師,我們在車間里搭了一些小格間,是鐵制的,我去年做的是固定資產(chǎn),但是我現(xiàn)在覺得不對,我們廠房是租的,是不是應(yīng)該調(diào)賬入長期待攤費用呀
老師,個體戶銷售蔬菜,可以開免稅發(fā)票嗎?不是自產(chǎn)自銷,而是進(jìn)進(jìn)來再轉(zhuǎn)手賣出去
請問可以只憑一個電腦號給員工社保增員嗎,在哪里操作呢
老師,我們做了彩鋼棚,8000元,廠房是租的,是一次入制造費用--機(jī)物料消耗,還是要怎么做賬呀
技術(shù)服務(wù)費算服務(wù)費還是經(jīng)營成本
但是后來發(fā)現(xiàn)開錯了,要紅沖,進(jìn)來怎么做錄
已經(jīng)認(rèn)證的稅額需要借應(yīng)交稅費(轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額)貸應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額嗎?
紅字沖銷該筆業(yè)務(wù)分錄 借:庫存商品? (紅字) 貸:應(yīng)付賬款?(紅字) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額)
應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅)不是多了嗎?轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額就會有余額有貸方余額了
你認(rèn)證了,貸方做轉(zhuǎn)出,相當(dāng)于將之前認(rèn)證的進(jìn)項對沖。對稅額的影響才為零
是這樣嗎?還需要做一步借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出)貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅嗎?
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就會有一個貸方余額的嗎?不為0?
不需要做這一步了,最終結(jié)果一樣。
好的,那這個余額就不用管它了是吧?進(jìn)項稅額的余額
不用管,統(tǒng)計到二級明細(xì)科目就行了。