你好同學(xué)!正在編制分錄,稍等
甲公司和乙公司適用的增值稅稅率均為13%。甲公司應(yīng)收乙公司賬款3500萬(wàn)元已逾期,經(jīng)雙方協(xié)商決定進(jìn)行債務(wù)重組。乙公司以一臺(tái)設(shè)備償付其債務(wù),乙公司該項(xiàng)設(shè)備的成本為3200萬(wàn)元,已計(jì)提折舊500萬(wàn)元,不含稅公允價(jià)值為3000萬(wàn)元。甲公司對(duì)該債權(quán)已計(jì)提壞賬準(zhǔn)備800萬(wàn)元,該債權(quán)在重組日的公允價(jià)值為3390萬(wàn)元,相關(guān)資產(chǎn)在交換前后不改變用途。要求:編制債務(wù)重組雙方相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
甲公司應(yīng)收乙公司賬款1130萬(wàn)元已逾期,經(jīng)協(xié)商決定進(jìn)行債務(wù)重組。債權(quán)人放棄債權(quán)的公允價(jià)值為1074萬(wàn)元。甲公司同意乙公司將其擁有的庫(kù)存商品(增值稅稅率13%)和一項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)(增值稅稅率6%)用于抵償該債務(wù)。庫(kù)存商品的賬面余額180萬(wàn)元,公允價(jià)值為200萬(wàn)元;無(wú)形資產(chǎn)的成本為840萬(wàn)元,已累計(jì)攤銷20萬(wàn)元,公允價(jià)值為800萬(wàn)元。甲公司為該項(xiàng)應(yīng)收賬款計(jì)提20萬(wàn)元壞賬準(zhǔn)備。交換前后不改變用途。要求:編制債務(wù)重組雙方的會(huì)計(jì)分錄。
甲公司應(yīng)收乙公司賬款1130萬(wàn)元已逾期,經(jīng)協(xié)商決定進(jìn)行債務(wù)重組。債權(quán)人放棄債權(quán)的公允價(jià)值為1074萬(wàn)元。甲公司同意乙公司將其擁有的庫(kù)存商品(增值稅稅率13%)和一項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)(增值稅稅率6%)用于抵償該債務(wù)。庫(kù)存商品的賬面余額180萬(wàn)元,公允價(jià)值為200萬(wàn)元;無(wú)形資產(chǎn)的成本為840萬(wàn)元,已累計(jì)攤銷20萬(wàn)元,公允價(jià)值為800萬(wàn)元。甲公司為該項(xiàng)應(yīng)收賬款計(jì)提20萬(wàn)元壞賬準(zhǔn)備。交換前后不改變用途。 要求:編制債務(wù)重組雙方的會(huì)計(jì)分錄。
2. 甲公司和乙公司適用的增值稅稅率均為13%。甲公司應(yīng)收乙公司賬款3600萬(wàn)元已逾期,經(jīng)協(xié)商決定進(jìn)行債務(wù)重組。債權(quán)人放棄債權(quán)的公允價(jià)值為3390萬(wàn)元。乙公司以一項(xiàng)固定資產(chǎn)償付其債務(wù),設(shè)備的原值為2850萬(wàn)元,已計(jì)提折舊50萬(wàn)元,不含稅公允價(jià)值為3000萬(wàn)元,支付清理費(fèi)用5萬(wàn)元。甲公司對(duì)該債權(quán)已計(jì)提壞賬準(zhǔn)備50萬(wàn)元,相關(guān)資產(chǎn)在交換前后不改變用途。
甲公司和乙公司適用增值稅率為13%,甲公司應(yīng)收乙公司賬款3600萬(wàn)元已逾期,經(jīng)協(xié)商決定進(jìn)行債務(wù)重組。債權(quán)人放棄債權(quán)的公允價(jià)值為3390萬(wàn)元。乙公司以一項(xiàng)固定資產(chǎn)償付其債務(wù),設(shè)備的原值為2850萬(wàn)元,已計(jì)提折舊50萬(wàn)元。不含稅公允價(jià)值為3000萬(wàn)元,支付清理費(fèi)用5萬(wàn)元。甲公司對(duì)該債權(quán)已計(jì)提壞賬準(zhǔn)備50萬(wàn)元,相關(guān)資產(chǎn)在交換前后不改變用途。要求:編制債務(wù)重組雙方的會(huì)計(jì)分錄。
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購(gòu)買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫(kù)存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開(kāi)增值稅,可是對(duì)方一年才能開(kāi)具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開(kāi)票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬(wàn)到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,商貿(mào)企業(yè),貨賣出去了,但是供應(yīng)商的票沒(méi)開(kāi)過(guò)來(lái),我這個(gè)月怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本啊?
每個(gè)月記賬憑證有好幾百號(hào)。打印紙質(zhì)出來(lái)需要幾百頁(yè),請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在可否保存excel文檔的,不打印紙檔的?
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,運(yùn)輸途中發(fā)生一件脫冷酸奶,報(bào)廢,進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出嗎?如何做會(huì)計(jì)分錄
老師,好了嗎?
甲公司業(yè)務(wù)分錄如圖
老師,看不見(jiàn)圖片
乙公司分錄,不懂的問(wèn)我
剛有點(diǎn)事,沒(méi)來(lái)得及抄一遍有點(diǎn)潦草,不懂的問(wèn)我
老師,這邊不顯示圖片,我真的不知道是什么
那不好意思,稍等下,發(fā)文字給你
甲公司 借:固定資產(chǎn) 3000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 390 壞賬準(zhǔn)備 800 貸:應(yīng)收賬款 3500 投資收益 690 乙公司(債務(wù)人) 借:固定資產(chǎn)清理 2700 累計(jì)折舊 500 貸:固定資產(chǎn) 3200 借:應(yīng)付賬款 3500 貸:固定資產(chǎn)清理 2700 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 390 其他收益-債務(wù)重組收益 410