你好,12萬(wàn)除以1.06乘以6%。增值稅需要繳納這些的。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老師一般納稅稅率13%,那么不含稅收入1百70多萬(wàn),那么交多少增值稅合適?因?yàn)橛凶銐虻倪M(jìn)項(xiàng)稅額,我想交點(diǎn)稅不抵扣完進(jìn)項(xiàng)稅額,那么該交多少增值稅合適?
銷(xiāo)項(xiàng)397896進(jìn)項(xiàng)315615.6稅率百分之13,一般納稅人,應(yīng)交多少稅
若銷(xiāo)售額12萬(wàn),適用稅率百分之6,增值稅交多少(一般納稅人,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng))
若銷(xiāo)售額12萬(wàn)(含稅),適用稅率百分之6,增值稅交多少(一般納稅人,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng))
公司一般納稅人,不含稅銷(xiāo)售額20萬(wàn),稅額2.6萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)2萬(wàn),增值稅多少,附加稅多少,印花稅多少,老師
                您好老師,一般人銷(xiāo)售的公司二手車(chē),機(jī)動(dòng)車(chē)票2000元,報(bào)稅是填增值稅附表2的第一行嘛,銷(xiāo)售額是填不含稅價(jià)是不
怎么給老板解釋內(nèi)賬和外賬
固定資產(chǎn)集裝箱之前選擇折舊年限20年,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)折舊年限太長(zhǎng)了,要如何處理?
老師,職工被公司辭退,發(fā)放的辭退福利用報(bào)個(gè)稅嗎?
報(bào)個(gè)稅工資的時(shí)候 6月的報(bào)到8月去了 現(xiàn)在要補(bǔ)報(bào)679三個(gè)月的 在系統(tǒng)補(bǔ)的話工資表 怎么弄 是補(bǔ)計(jì)提 6.7.9 么
今年補(bǔ)繳的2023年的增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加,如何做賬?補(bǔ)繳原因是把發(fā)票紅沖后并未重開(kāi),稅務(wù)查出來(lái)讓補(bǔ)繳的。
老師,開(kāi)個(gè)工廠,買(mǎi)廠里用的,桶,窗簾,安裝電,滅火器,風(fēng)扇,叉車(chē),包裝臺(tái),等,這些入管理費(fèi)用辦公費(fèi),還是制造費(fèi)用車(chē)間設(shè)備費(fèi)用?
老師,我去年12月申報(bào)了未開(kāi)票收入430000,然后這個(gè)月我沒(méi)開(kāi)票申報(bào)時(shí)沖掉275000,可以嗎
老師你好,我們是國(guó)際貨代服務(wù)公司,收國(guó)外客戶(hù)美金,給我們的上游直接付人民幣行嗎?
老師您好,我是一個(gè)勞務(wù)個(gè)體戶(hù)(包工頭),是給勞務(wù)公司在工地上干鋼筋制作綁扎等作業(yè),我開(kāi)發(fā)票怎么開(kāi)項(xiàng)目名稱(chēng),又和勞務(wù)公司是簽專(zhuān)業(yè)作業(yè)合同嗎?


應(yīng)交增值稅6792.45元
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
但是如果實(shí)際交了1200的增值稅,還減了些啥
看一下你的主表里面有上期留抵嗎?
有上期留底,是減去上期留底的數(shù)嗎?但是上期留底數(shù)沒(méi)有這么大
哦對(duì)的是的截圖你的主表看一下。
老師你幫我看看
簡(jiǎn)易計(jì)稅的是1205,并沒(méi)有抵扣。
銷(xiāo)售額是多少?稅率是多少?
14萬(wàn)含稅銷(xiāo)售額,稅率5
14萬(wàn)-成本)除以1.05乘以5%,按這個(gè)來(lái)交。
你可以看一下你的附表三里面是不是填寫(xiě)了成本的金額,有抵扣的。
謝謝,太棒了
不用客氣,工作愉快。