高企加計扣除沒有形成無形資產(chǎn)的按加計75%扣除?形成無形資產(chǎn)的按照175%攤銷?
加計扣除研發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益的,按照實際發(fā)生額的75%在稅前加計扣除;形成無形資產(chǎn)的,在按照無形資產(chǎn)成本的175%在稅前攤銷這個政策還有嗎
按研發(fā)費用加計扣除,形成無形資產(chǎn)的按照無形資產(chǎn)成本175%計提攤銷稅前扣除,這個是在企業(yè)對于形成的無形資產(chǎn)攤銷沒攤銷?
老師你好 高企加計扣除是不是沒有形成無形資產(chǎn)的按75%扣除?形成無形資產(chǎn)的按照175%扣除?
資料是說無形資產(chǎn)加計扣除中。題目說2020年年底項目仍在進行中,說明他沒有形成無形資產(chǎn),未形成無形資產(chǎn)的,根據(jù)題目意思要按照實際發(fā)生費用的75%加計扣除,為什么答案中是?按著形成無形資產(chǎn)的500來加進扣除的呢?
老師未形成無形資產(chǎn)的研發(fā)費用,按100%加計扣除,比如30萬,是按多少加計扣除?2.形成無形資產(chǎn) 的按200%加計扣除,比如40萬,是按照多少加計扣除?
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進項發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務(wù)電話要求補個人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對不對
請問,我接回了外賬,外賬會計做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應(yīng)該怎么填這個期初數(shù)
老師是這樣嘛?你的回復(fù)是問號是啥意思?
就是這樣子的哈,忘記刪除問號了
好的,那加計扣除是什么意思?比如研發(fā)費用是100,可以扣除的是100*75%?還是100+100*75%?
意思是原來發(fā)生的時候的該計費用還是計入費用,在原來的基礎(chǔ)上再扣除75%
那就是說研發(fā)費用是100,這100正??鄢?,然后100*75%這部分加計扣除?
嗯呢,是的就是那個意思的哈