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開出轉(zhuǎn)賬支票支付專家 房租費1000元!怎么做會計分錄

2022-03-08 20:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-08 20:58

借管理費用勞務(wù)費 貸其他貨幣資金 如果沒有支付

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快賬用戶5618 追問 2022-03-08 20:58

已經(jīng)支付了

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齊紅老師 解答 2022-03-08 21:01

借管理費用、勞務(wù)費 貸、銀行存款。

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快賬用戶5618 追問 2022-03-08 21:03

只作這一個分錄嗎 答案是 先借 應(yīng)付職工薪酬 非貨幣性福利 貸銀行存款 還有一筆是分配 才是借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬

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快賬用戶5618 追問 2022-03-08 21:03

我也不知道為什么答案這道題要做兩筆分錄

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齊紅老師 解答 2022-03-08 21:04

這個專家是你們單位職工嗎? 她做的福利費

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快賬用戶5618 追問 2022-03-08 21:07

這個沒說!就是支付專家的房租費 附帶了一張代開的普通發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-03-08 21:11

前面的業(yè)務(wù)說了嗎 得是職工的才做福利費 實際中這種不代扣代繳個稅的不申報的,做招待費 做題按題目的來就可以

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借管理費用勞務(wù)費 貸其他貨幣資金 如果沒有支付
2022-03-08
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
2022-12-18
借管理費用-房租1000,貸銀行存款1000
2023-05-30
借:管理費用-房租1000 貸銀行存款1000
2023-05-30
您好,這個是可以作為管理費用的
2022-12-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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