小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額低于100萬 稅率是2.5% 100-300萬是10%
老師,我公司是一般納稅人,注冊資本500萬 ,有員工5人,屬不屬于小微企業(yè)?企業(yè)所得稅按多少比例繳納?
一般納稅人,小微企業(yè)的,企業(yè)所得稅,按照什么比例繳納?
小微企業(yè)和一般納稅人的企業(yè)所得稅按照什么稅率。
一般納稅人,不是小微企業(yè),企業(yè)所得稅要按照25個點交呀?
老師您好,請問小微企業(yè)企業(yè)所得稅按照哪個比例繳納
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費可以開具專用發(fā)票嗎
實操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費用,會診費500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報酬給袁群申報個稅嗎?還是按工資薪金辦個稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
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老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認預(yù)計負債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產(chǎn)費用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
比如一季度是200萬:200萬*10%*25%的比例繳納企業(yè)所得稅嗎?
200萬的話 這么計算的呢 100*2.5%%2B100*10%
企業(yè)所得稅是一季度已繳納,200萬是營業(yè)利潤還是利潤總額???
200指的是應(yīng)納稅所得額
應(yīng)納稅所得額不就是利潤總額,利潤總額*比例,就是所得稅。
利潤總額是應(yīng)納稅所得額經(jīng)過納稅調(diào)整以后的金額
如果咱不納稅調(diào)增,就是每季度繳納企業(yè)所得稅,就是按照利潤總額的數(shù)來算吧
對的,沒有調(diào)整的話就是利潤總額
沒有到300萬,如果是200萬,公式是 (100*2.5%+100*10%)*25%?
不是是這么計算的(100*2.5% 100*10%)
如果利潤總額是100萬,就是100*2.5%嗎?
對,不超過100萬稅率就是2.5%