你好,10萬乘以2.5%按這個(gè)來交稅的。
老師請(qǐng)問下20年繳納企業(yè)所得稅怎么算的 ,20年的年收入280萬,利潤112萬,要怎么算企業(yè)所得稅
請(qǐng)問一下,21年的收入是65萬,利潤10萬,企業(yè)所得稅稅只交5000元,要怎樣調(diào)企業(yè)所得稅稅申報(bào)表?
一般納稅人小微企業(yè),19年虧損-229548.17 20年虧損-72573.05 21年利潤21651.35 問下這個(gè)企業(yè)所得稅要交多少,假如21年利潤有31萬,是不是要扣除19年20年虧損后在交企業(yè)所得稅,還是31利潤的所得稅
我想請(qǐng)問下,想要補(bǔ)交20萬的企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅報(bào)表利潤那具體應(yīng)該怎么調(diào)?去年利潤已有280萬
案例一下:只測(cè)算一下企業(yè)承擔(dān)的增值稅和企業(yè)所得稅: 每月收到攤位費(fèi)10萬 1、一般納稅人:稅率為6% 增值稅:10萬*6%=6000元 企業(yè)所得稅:10萬*5%=5000元 增值稅+企業(yè)所得稅=11000.00元 繳納了稅后,實(shí)際收入8.9萬元 2、小規(guī)模納稅人: 增值稅:10萬*1%=1000元 企業(yè)所得稅:10萬*5%=5000元 增值稅+企業(yè)所得稅=6000.00元 繳納了稅后,實(shí)際收入9.4萬元,都是小型微利企業(yè),老師請(qǐng)問一下,算稅是不是這樣的?
我們是溫泉水樂園,小規(guī)模,我們有大部分都是無票收入,有一小部分是開票收入,我計(jì)提增值稅稅金是按3%計(jì)提稅金還是1%?開票收入票面是1%
工商注冊(cè)資本增資 原股東比例不變 用做股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎
老師您好,個(gè)體戶不報(bào)關(guān)要視同內(nèi)銷,那找貨代買單報(bào)關(guān)的也是視同內(nèi)銷嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做,謝謝!
老師你好,給新員工7月份發(fā)了工資,但是一直沒有報(bào)個(gè)稅,這個(gè)應(yīng)該怎么辦
37000的零星工程可以做管理費(fèi)用修理費(fèi)嗎 大概就是哪里要漏 補(bǔ)一下挖一下
老師你好,公司之前付了一筆定金30000給A公司,然后在月頭A公司退款30000回來了,然后月尾時(shí)候A公司又退了一次30000,我怎么做分錄啊
老師您好,公司控股其他公司,做工商變更時(shí),需要法人在電子營業(yè)執(zhí)照小程序簽名,進(jìn)入后也掃碼了,在哪里找簽名的地方呢
老師,扣員工個(gè)稅是先要申報(bào)工資,申報(bào)之后扣繳多少個(gè)稅,是可以在個(gè)稅系統(tǒng)里邊直接導(dǎo)出來的嗎?導(dǎo)出來就可以看到每位員工要交多少個(gè)人所得稅了?
老師:公司建設(shè)充電樁,根據(jù)合同入固定資產(chǎn)200萬,貸長期應(yīng)付款,固定資金計(jì)劃5年計(jì)提折舊,長期應(yīng)付款2年付完,對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率今年和以后有什么影響?
我司是建材公司,從水泥廠購買水泥,達(dá)到一定量水泥廠返回獎(jiǎng)勵(lì)給我司,水泥廠要求開現(xiàn)代服務(wù)一經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)發(fā)票,請(qǐng)問可以開這種票嗎?
你有成本費(fèi)用嗎?填寫到主表成本還有期間費(fèi)用里面就可以的,有需要調(diào)整的項(xiàng)目嗎?
是的,有成本的,但是成本不夠,可以暫估入入一些成本不?
但是賬務(wù)又要怎么處理,暫估的成本是要做賬到12月嗎?
匯算清交不可以的預(yù)交可以
匯算清交必須有發(fā)票才可以啊,12月份做可以
那我只有反結(jié)賬,做 成本到12月的賬務(wù)里
你好,那你申報(bào)的利潤表能修改嗎?
第四季度已經(jīng)申報(bào)了。
那我現(xiàn)在要怎么做?
報(bào)表可以更正申報(bào)的
你已經(jīng)預(yù)繳了所得稅,你沒有增加的,建議不要再調(diào)整 你現(xiàn)在有發(fā)票的,如果想要抵扣去年的,你可以做到今年匯算清繳的時(shí)候,增加你的成本費(fèi)用,減少利潤。
你看下你現(xiàn)在屬于哪一種情況,如果沒有發(fā)票的,你去年沒有暫估的情況下,建議不要再做了。
老師,還請(qǐng)教一下,公司貸款需求要交滿一定的稅款才能貸款,現(xiàn)在利潤不夠,要多交稅,本來才交2000的稅款,需要交到4000,這要怎么處理,企業(yè)所得稅,公司是一般納稅人
匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增就可以的,你的成本費(fèi)用少抵扣。如果之前沒有虧損,你調(diào)增的金額應(yīng)該是2000除以2.5%。
成本費(fèi)用填增,我的12月賬務(wù)處理是不是不用調(diào)嘛
你好,這種不用做處理的。
這是納稅調(diào)增,減少你的成本費(fèi)用。
調(diào)增調(diào)減說的是利潤。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。