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請(qǐng)問一下,21年的收入是65萬,利潤10萬,企業(yè)所得稅稅只交5000元,要怎樣調(diào)企業(yè)所得稅稅申報(bào)表?

2022-03-08 12:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-08 12:25

你好,10萬乘以2.5%按這個(gè)來交稅的。

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齊紅老師 解答 2022-03-08 12:25

你有成本費(fèi)用嗎?填寫到主表成本還有期間費(fèi)用里面就可以的,有需要調(diào)整的項(xiàng)目嗎?

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快賬用戶8316 追問 2022-03-08 12:29

是的,有成本的,但是成本不夠,可以暫估入入一些成本不?

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快賬用戶8316 追問 2022-03-08 12:30

但是賬務(wù)又要怎么處理,暫估的成本是要做賬到12月嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-08 12:31

匯算清交不可以的預(yù)交可以

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齊紅老師 解答 2022-03-08 12:32

匯算清交必須有發(fā)票才可以啊,12月份做可以

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快賬用戶8316 追問 2022-03-08 12:45

那我只有反結(jié)賬,做 成本到12月的賬務(wù)里

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齊紅老師 解答 2022-03-08 12:47

你好,那你申報(bào)的利潤表能修改嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-08 12:47

第四季度已經(jīng)申報(bào)了。

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快賬用戶8316 追問 2022-03-08 12:56

那我現(xiàn)在要怎么做?

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快賬用戶8316 追問 2022-03-08 12:57

報(bào)表可以更正申報(bào)的

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齊紅老師 解答 2022-03-08 12:57

你已經(jīng)預(yù)繳了所得稅,你沒有增加的,建議不要再調(diào)整 你現(xiàn)在有發(fā)票的,如果想要抵扣去年的,你可以做到今年匯算清繳的時(shí)候,增加你的成本費(fèi)用,減少利潤。

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齊紅老師 解答 2022-03-08 12:58

你看下你現(xiàn)在屬于哪一種情況,如果沒有發(fā)票的,你去年沒有暫估的情況下,建議不要再做了。

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快賬用戶8316 追問 2022-03-08 13:16

老師,還請(qǐng)教一下,公司貸款需求要交滿一定的稅款才能貸款,現(xiàn)在利潤不夠,要多交稅,本來才交2000的稅款,需要交到4000,這要怎么處理,企業(yè)所得稅,公司是一般納稅人

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齊紅老師 解答 2022-03-08 13:18

匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增就可以的,你的成本費(fèi)用少抵扣。如果之前沒有虧損,你調(diào)增的金額應(yīng)該是2000除以2.5%。

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快賬用戶8316 追問 2022-03-08 13:21

成本費(fèi)用填增,我的12月賬務(wù)處理是不是不用調(diào)嘛

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齊紅老師 解答 2022-03-08 13:24

你好,這種不用做處理的。

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齊紅老師 解答 2022-03-08 13:24

這是納稅調(diào)增,減少你的成本費(fèi)用。

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齊紅老師 解答 2022-03-08 13:24

調(diào)增調(diào)減說的是利潤。

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快賬用戶8316 追問 2022-03-08 13:25

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-03-08 13:26

不用客氣,工作愉快。

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你好,10萬乘以2.5%按這個(gè)來交稅的。
2022-03-08
借利潤分配,未分配利潤, 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅5000, 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅5000貸銀行存款,然后調(diào)增了,是什么原因調(diào)?
2024-05-08
你好,你不繳納一年的20萬。
2023-08-25
同學(xué)你好,是這么算沒問題,有一點(diǎn)就是小規(guī)模納稅人月銷售額不超10萬的免增值稅
2024-01-28
可以的,可以這么做。
2024-04-09
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