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公司出借給張三1萬(wàn),利息每月100。出借時(shí)分褲,計(jì)提利息收入時(shí)分錄,收到利息時(shí)分錄?謝謝老師

2022-03-08 11:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-08 11:01

你好 出借時(shí),借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款? 計(jì)提利息收入時(shí),借:其他應(yīng)收款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 收到利息時(shí),借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款?

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快賬用戶8358 追問(wèn) 2022-03-08 11:04

計(jì)提利息就確認(rèn)收入嗎?如果這利息一直不給,那我收入不就是虛的了嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-08 11:07

你好,計(jì)提利息就確認(rèn)收入。 如果這利息一直不給,還是實(shí)現(xiàn)了收入,只是款項(xiàng)沒(méi)有收回而已啊?

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快賬用戶8358 追問(wèn) 2022-03-08 11:16

我現(xiàn)在建賬,銀行存款1萬(wàn),其他應(yīng)付2萬(wàn),其他應(yīng)收10萬(wàn)。資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么辦

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齊紅老師 解答 2022-03-08 11:17

你好,建賬的時(shí)候,需要做到? ?資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益? 等式關(guān)系,這樣才可以建賬的?

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快賬用戶8358 追問(wèn) 2022-03-08 11:23

那我現(xiàn)在該怎么辦。資產(chǎn)11萬(wàn),負(fù)債2萬(wàn)。

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齊紅老師 解答 2022-03-08 11:24

你好,建賬的時(shí)候,需要做到? ?資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益? 等式關(guān)系,這樣才可以建賬的? 你都沒(méi)有其他數(shù)據(jù)(只有:銀行存款1萬(wàn),其他應(yīng)付2萬(wàn),其他應(yīng)收10萬(wàn)),這樣是無(wú)法建賬的啊?

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快賬用戶8358 追問(wèn) 2022-03-08 11:30

就這點(diǎn)賬,目前最新銀行存款1萬(wàn),其他應(yīng)收款有個(gè)10萬(wàn)。其他應(yīng)付款有個(gè)2萬(wàn)。別的數(shù)據(jù)沒(méi)有,這銀行的1萬(wàn)是花剩下的。

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齊紅老師 解答 2022-03-08 11:32

你好,目前最新銀行存款1萬(wàn),其他應(yīng)收款有個(gè)10萬(wàn)。其他應(yīng)付款有個(gè)2萬(wàn) 需要做到? ?資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益? 等式關(guān)系,這樣才可以建賬的 你都沒(méi)有其他數(shù)據(jù)(只有:銀行存款1萬(wàn),其他應(yīng)付2萬(wàn),其他應(yīng)收10萬(wàn)),這樣是無(wú)法建賬的 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)

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快賬用戶8358 追問(wèn) 2022-03-08 11:35

我為什么不能建賬,我得數(shù)據(jù)就這幾個(gè),我這是中途建賬

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齊紅老師 解答 2022-03-08 11:36

你好,因?yàn)闆](méi)有做到??資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益? ? 這個(gè)等式關(guān)系? 啊 數(shù)據(jù)不平,是無(wú)法建賬的?

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快賬用戶8358 追問(wèn) 2022-03-08 11:42

我把差額倒擠出來(lái)不行嗎?

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快賬用戶8358 追問(wèn) 2022-03-08 11:43

我現(xiàn)在把錢都收回來(lái)了,11-2,我銀行有8萬(wàn)。資產(chǎn)8萬(wàn),那我的所有者權(quán)益不就是8萬(wàn)馬

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齊紅老師 解答 2022-03-08 11:43

你好,把差額倒擠出來(lái)(金額容易),那也不知道是什么科目啊,也不知道這個(gè)科目是否正確啊?

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快賬用戶8358 追問(wèn) 2022-03-08 11:45

差額,放到未分配利潤(rùn)里不對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-08 11:46

你好,差額放到未分配利潤(rùn),報(bào)表數(shù)據(jù)是平衡了,但是不能保證這樣一定對(duì)啊?

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快賬用戶8358 追問(wèn) 2022-03-08 11:54

那要怎樣才能對(duì),我也沒(méi)有別的數(shù)啊,現(xiàn)在的這些余額都是花剩下的。目前最新的

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齊紅老師 解答 2022-03-08 11:55

你好,需要把之前的業(yè)務(wù)分錄補(bǔ)上,看剩下的具體是什么科目的余額,這樣才可以做到準(zhǔn)確無(wú)誤的?

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快賬用戶8358 追問(wèn) 2022-03-08 11:58

按照你的意思,就得從一開(kāi)始第一筆記,現(xiàn)在公司都做了兩年了,以前沒(méi)會(huì)計(jì),也沒(méi)有賬。現(xiàn)在中途建賬就建不了了?這是內(nèi)賬

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齊紅老師 解答 2022-03-08 11:59

你好,是的 中途建賬的前提:符合? ?資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益? ? 這個(gè)等式關(guān)系,而且?數(shù)據(jù)需要做到 準(zhǔn)確無(wú)誤

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你好 出借時(shí),借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款? 計(jì)提利息收入時(shí),借:其他應(yīng)收款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 收到利息時(shí),借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款?
2022-03-08
你好 出借時(shí),借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款? 計(jì)提利息,借:其他應(yīng)收款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 收到利息,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款 收到歸還的本金,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款?
2022-03-08
1、小額貸款公司發(fā)生利息收入:   借:銀行存款     貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——利息收入       應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)   2、結(jié)轉(zhuǎn)利息收入:   借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——利息收入     貸:本年利潤(rùn)
2022-03-08
你好,學(xué)員。具體哪里不清楚
2022-10-18
你好 寫出借款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。 借:銀行存款??80萬(wàn),貸:長(zhǎng)期借款??80萬(wàn) 寫出到期付息時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。 借:應(yīng)付利息??80萬(wàn)*8%,貸:銀行存款? 80萬(wàn)*8%
2021-03-15
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