你好 出借時(shí),借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款? 計(jì)提利息收入時(shí),借:其他應(yīng)收款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 收到利息時(shí),借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款?
1.A公司2019年月日借入12000,期糧9個(gè)月,年利潤(rùn)12%,每季度付利,到還本求:編制會(huì)計(jì)分錄 (1)收到借款時(shí)2)每月計(jì)提利息(3)季末支1利息4到期還本 2.A公司2019年月日入120000元,限8個(gè)月,年利潤(rùn)12%每月利息,到還本求:編制會(huì)計(jì)分錄 (1)收到借款時(shí)(2)每月支付利息(3)到期還本 3,公司2019年1日信入120000元,期限2個(gè)月,利潤(rùn)12%,到期一次還本息要求:編全計(jì)分錄 (1)收到借款時(shí)(2)每月計(jì)提利息(3)到期還本付息 4.7月31日,現(xiàn)金日記賬賬面8000元,實(shí)際8500元。經(jīng)檢查,應(yīng)付張三200元,其余不明 要求編制會(huì)計(jì)分錄 5.7月3日,現(xiàn)全日記賬賬面8000元,實(shí)際萬(wàn)500元。經(jīng)檢查,出罰款300元,其不明。 要求:編制會(huì)計(jì)分錄 6根據(jù)1-5題,按月結(jié)轉(zhuǎn)損益
公司出借給張三1萬(wàn),利息每月100。出借時(shí)分褲,計(jì)提利息收入時(shí)分錄,收到利息時(shí)分錄?謝謝老師
我是小額貸款公司,發(fā)生借款業(yè)務(wù),借款給對(duì)方10萬(wàn)。利息每月1萬(wàn)。借款時(shí)分錄和利息計(jì)提分錄和收到利息分錄和收到本金分錄,謝謝老師
小額貸款公司,出借給客戶10萬(wàn)。利息每月1萬(wàn)。出借時(shí)分錄,計(jì)提利息分錄,收到利息分錄,收到歸還的本金分錄,謝謝老師
(1)2019年9月1日,從銀行借入100萬(wàn)元的短期借款,以滿足季節(jié)性生產(chǎn)對(duì)資金的需求,該借款期限為6個(gè)月,年利率為3.6%(與實(shí)際利率一致),月末計(jì)息,分季付息。編制:借入時(shí),每月計(jì)提利息時(shí)按季度支付利息時(shí)的分錄。
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬(wàn) 收到租賃合同的時(shí)候,就做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開(kāi)具)
報(bào)銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說(shuō)支付的是現(xiàn)金沒(méi)付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒(méi)有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報(bào)和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級(jí)實(shí)物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個(gè)利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來(lái)說(shuō)辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細(xì)說(shuō)一下
老師,理財(cái)產(chǎn)品是交易性金融資產(chǎn)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在小規(guī)模納稅人最新的政策是什么啊,季報(bào)的話,附加稅有什么優(yōu)惠政策啊
老師看我這樣開(kāi)票對(duì)嗎
個(gè)體工商戶可以自己開(kāi)票嗎?如果顧客把款打到我個(gè)人賬戶,不進(jìn)個(gè)體戶,可以開(kāi)票嗎?
計(jì)提利息就確認(rèn)收入嗎?如果這利息一直不給,那我收入不就是虛的了嗎
你好,計(jì)提利息就確認(rèn)收入。 如果這利息一直不給,還是實(shí)現(xiàn)了收入,只是款項(xiàng)沒(méi)有收回而已啊?
我現(xiàn)在建賬,銀行存款1萬(wàn),其他應(yīng)付2萬(wàn),其他應(yīng)收10萬(wàn)。資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么辦
你好,建賬的時(shí)候,需要做到? ?資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益? 等式關(guān)系,這樣才可以建賬的?
那我現(xiàn)在該怎么辦。資產(chǎn)11萬(wàn),負(fù)債2萬(wàn)。
你好,建賬的時(shí)候,需要做到? ?資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益? 等式關(guān)系,這樣才可以建賬的? 你都沒(méi)有其他數(shù)據(jù)(只有:銀行存款1萬(wàn),其他應(yīng)付2萬(wàn),其他應(yīng)收10萬(wàn)),這樣是無(wú)法建賬的啊?
就這點(diǎn)賬,目前最新銀行存款1萬(wàn),其他應(yīng)收款有個(gè)10萬(wàn)。其他應(yīng)付款有個(gè)2萬(wàn)。別的數(shù)據(jù)沒(méi)有,這銀行的1萬(wàn)是花剩下的。
你好,目前最新銀行存款1萬(wàn),其他應(yīng)收款有個(gè)10萬(wàn)。其他應(yīng)付款有個(gè)2萬(wàn) 需要做到? ?資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益? 等式關(guān)系,這樣才可以建賬的 你都沒(méi)有其他數(shù)據(jù)(只有:銀行存款1萬(wàn),其他應(yīng)付2萬(wàn),其他應(yīng)收10萬(wàn)),這樣是無(wú)法建賬的 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
我為什么不能建賬,我得數(shù)據(jù)就這幾個(gè),我這是中途建賬
你好,因?yàn)闆](méi)有做到??資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益? ? 這個(gè)等式關(guān)系? 啊 數(shù)據(jù)不平,是無(wú)法建賬的?
我把差額倒擠出來(lái)不行嗎?
我現(xiàn)在把錢都收回來(lái)了,11-2,我銀行有8萬(wàn)。資產(chǎn)8萬(wàn),那我的所有者權(quán)益不就是8萬(wàn)馬
你好,把差額倒擠出來(lái)(金額容易),那也不知道是什么科目啊,也不知道這個(gè)科目是否正確啊?
差額,放到未分配利潤(rùn)里不對(duì)嗎?
你好,差額放到未分配利潤(rùn),報(bào)表數(shù)據(jù)是平衡了,但是不能保證這樣一定對(duì)啊?
那要怎樣才能對(duì),我也沒(méi)有別的數(shù)啊,現(xiàn)在的這些余額都是花剩下的。目前最新的
你好,需要把之前的業(yè)務(wù)分錄補(bǔ)上,看剩下的具體是什么科目的余額,這樣才可以做到準(zhǔn)確無(wú)誤的?
按照你的意思,就得從一開(kāi)始第一筆記,現(xiàn)在公司都做了兩年了,以前沒(méi)會(huì)計(jì),也沒(méi)有賬。現(xiàn)在中途建賬就建不了了?這是內(nèi)賬
你好,是的 中途建賬的前提:符合? ?資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益? ? 這個(gè)等式關(guān)系,而且?數(shù)據(jù)需要做到 準(zhǔn)確無(wú)誤